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        自查報告

        印章管理自查報告

        時間:2025-06-20 14:56:34 小英 自查報告

        印章管理自查報告(精選20篇)

          不經意間,工作已經告一段落,回想這一段時間的工作,獲得了成績,也存在著問題,我想這個時候,你需要寫一份自查報告了。在寫之前,可以先參考范文,下面是小編幫大家整理的印章管理自查報告,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

        印章管理自查報告(精選20篇)

          印章管理自查報告 1

          為進一步規范印章管理,切實防范印章操作風險,我行按照總行印章管理辦法和省行體系文件的要求,并根據市行下發第xxx號工作通知單,仔細對照檢查標準,認真開展了公章和業務專用章管理操作情況的全面自查。現將自查情況匯報如下:

          一:印章管理自查情況

          首先,我行綜合部作為支行印章的管理部門,對現有在用印章進行了一次徹底清理登記,完善了在用印章明細清冊,并對已經停用的廢舊印章進行了認真清理,本次共登記在用印章100枚,清理銷毀廢舊印章20枚。分別是璞苑儲蓄所9枚、迎春園儲蓄所11枚;其次,新增登記在用印章28枚。分別是中潤大道儲蓄所15枚(機構名稱變更)、聯通路分理處10枚,營業室3枚。由綜合部負責了公章用印管理的自查,營業網點和客戶服務部負責了業務專用章的自查。行章管理方面,嚴格按照上級行要求,做到指定專人保管、雙人管理。由綜合部經理專門保管(A角),另一保管人為印章專管人的`B角。實行雙人上鎖保管制,行章存放于市行統一配發的保險柜內,主鑰匙由A角保管、副鑰匙由B角保管,用印時雙人開鎖。收印時雙人上鎖,切實做到了人離章收。嚴格實行用印審批登記制度,做好用印登記,印章保管人如有急事需要交接時必須登記交接登記簿,交接時間按要求準確到分鐘,避免了印章保管出現的“盲區”。在08年我行及時更換了新的印章保管交接登記簿、用印登記簿、用印審批單、印章行外使用審批單,使用印管理更加合理規范。

          目前,印章管理方面存在的問題及整改措施:

          1、存在舊章在用現象。

          機構名稱更換后,現黨支部章1枚未更換新章。以上印章待市行明確制發單位后統一刻制。

          2、用印登記簿登記不及時。

          個別部門內部存在用印完畢不及時登記,而是將存在積攢多日的用印審審批單作為登記依據,易造成登記簿漏登之現象。通過這次自查,明確以后必須堅持以下兩點:

          1.用印前,由印章管理人首先在用印審批單中的管理人欄項雙人簽字確認

          2.用印后,立即登記用印登記簿。

          3.由于人員受限,監印制度有待進一步加強。

          印章管理自查報告 2

          為有效防范印章管理中存在問題,根據縣聯社轉發《關于中國x監會辦公廳關于對農村合作金融機構印章管理的風險提示》(x監辦發[20xx]164號文件)的有關要求,我社于日前對印章的審批、使用、保管情況進行了一次自查,現將有關情況報告如下:

          一、印章使用管理的自查情況

          (1)xx信用社制定了印章管理辦法,印章制發由聯社統一刻制,停用及時上交聯社有關部室,在自查過程中未發現已停用印章未上交的現象。

          (2)印章使用情況:信用社印章由信用社指定專人保管,對印章使用過程中嚴格執行用章制度;各類業務用章、個人名章堅持“誰使用,誰保管,誰負責”的原則,嚴格落實管理使用責任。業務用章和日常辦理業務的'個人名章只能在營業場所使用,并用于規定的業務種類,相關人員按照規定范圍使用。隨用隨蓋,沒有預蓋印章和借與他人使用的情況。

          (3)嚴格登記制度:建立使用印章管理登記簿,保證印章在刻制、更換、保管、使用和交接等各個環節都能夠嚴格登記。要求移交人、接交人和監交人在印章保管使用上嚴格執行登記手續,主辦會計有每月對各類會計印章進行檢查。

          二、自查中存在的問題:

          各網點行政印章未入庫保管。

          三、整改措施:

          今后進一步加強行政印章的管理,堅持“雙人入庫保管、事先審批登記、雙人監督用印”原則,確保雙人雙鎖、密碼鑰匙分管,做到人離章收,入庫上鎖。

          印章管理自查報告 3

          根據總公司下發xxx文件要求,進一步加強印章管理力度,確保印章管理的穩健、安全。按照分公司統一部署,xxx公司展開印章管理風險排查工作,具體情況匯報如下:

          一、xxx公司

          專門成立項目小組對20xx年三季度的印章管理進行自查,中支總經理親自主抓,行政人事部牽頭,會同財務會計部、營運部成立印章自查工作小組。成員如下:

          組長:xxx執行

          組長:xxx

          成員:xxx xxx xxx

          二、針對印章管理工作重點檢查范圍

          我司采取自查與互查相結合的'方式及時開展排查工作,印章管理工作已嚴格按照總分公司管理規定。

          三、檢查結果

          (一)xxx公司嚴格按照總公司印章種類、規格及樣式申請刻制印章,不存在不符合規定樣式和超越權限私自刻制印章情況,各類審批手續齊全。

          (二)印章使用過程中我司嚴格按照保管、使用、審批相分離的原則,指定專人擔任印章保管人。各類印章使用人均能做到合規使用、保存完好。

          (三)xxx公司行政人事部能及時清收擬作廢印章,并在規定時限內完成清收及上報擬銷毀申請工作。

          (四)印章管理登記表中清晰、完整記錄了印章頒發、交接、清收等信息,附件保存齊全。

          (五)用印審批流程符合印章管理辦法相關要求,會簽、審批手續齊全,用印申請單保存完整。不存在在空白單證、紙張、材料、合同上加蓋印章現象。

          (六)xxx公司自3月10日起已停用行政、黨委“電子文件專用章”。

          經過分公司辦公室一系列系統完善的培訓和考試,xxx公司各部門印章管理員已經能夠做到合規刻制、領取、使用印章。本次自查中不存在違規行為。

          印章管理自查報告 4

          根據《利津縣機構編制委員會辦公室關于創建事業單位印章管理示范單位的實施意見》的文件精神,為有效防范因印章管理不善引發案件風險。我校對本校印章的使用、保管情況進行了一次自查,想將有關情況匯報如下:

          一、 加強組織領導,確保自查工作順利開展。

          我校成立了以 校長為組長, 為副組長的“印章管理及使用自查領導小組”。

          根據山東省人民政府《關于加強事業單位監督管理的意見》(魯政發XXX號)、山東省機構編制委員會辦公室山東省公安廳《關于印發的通知》(魯編辦發XXX號)和省、市、縣有關文件精神,對照《創建事業單位印章管理示范單位檢查考核評分標準》,對我校印章管理使用情況進行自查。

          二、 印章管理制度健全,為防范風險提供了有力的保障。

          為使學校公章管理規范化、制度化,保證公章的權威性和嚴肅性,明確公章的使用權限和范圍,嚴格事務審批程序,規范用印行為,提高服務質量和辦事效率。

          根據上級有關規定,結合學校實際,制定了《利津縣鹽窩鎮北嶺中學印章使用管理制度》。對印章的刻制、管理和使用提出了明確的要求,對印章的操作程序、管理責任、監督檢查及違規處理等進行了全面、系統的規范。

          三、印章管理使用規范,杜絕了隱患風險的.發生。

          1、印章的規格、式樣符合印章管理的相關規定,印章是由利津縣公安局統一監督刻制的。

          印章名稱與縣事業單位監管機關登記的事業單位法定名稱相一致,文字登記的事業單位法定名稱相一致。文字是國務院公布的簡化漢字,字體為宋體。

          2、嚴格執行印章使用審批、登記制度。

          印章使用前由用印人在《印章登記簿》上真實、詳細、準確地進行了登記。由有權簽字人簽字同意后用印。

          未出現過未經審批使用印章的情況,且加蓋印章份數與審批、登記數相符。

          3、保管嚴密,認真落實專人保管。

          我校印章由郭忠宗同志負責保管和使用。印章不隨意亂放、不隨意外借使用,未發生未經批準將公章攜帶外出單位使用的情況。

          4、認真落實“誰掌管、誰負責”的規定。

          嚴格執行隨用隨蓋、領導不預簽、人在章在、人離章收的操作要求。印章專管員調離、外出均按規定辦理了交接手續。

          印章管理自查報告 5

          為規范分公司印章管理工作,確保分公司及其下屬項目部印章保管的安全性和使用的合法性,七分公司根據公司《福建省第一公路工程公司印章管理細則(試行)》(閩路一司〔20xx〕205號)的規定,在公司辦公室的統一部署和指導下,開展了20xx年度分公司印章管理自糾自查行動,此次行動重點檢查了聯營項目的印章管理情況。通過自查行動,我們發現了如下問題:

          1、印章保管員職責意識、安全意識和法律意識有待加強

          通過檢查,我們發現個別聯營項目的印章保管員,仍然沒有意識到印章保管對于企業的重要性,以及印章管理所具有的經濟和法律風險,他們沒有意識到印章管理失職會給公司帶來法律糾紛甚至經濟損失。表現在實際工作中,印章保管員有時忙于其他事務,沒有認真審核需要蓋章的材料,或者將印章交由前來蓋章的人使用,又或者印章使用后沒有及時放入保險柜等。

          2、印章保管員專人不專職

          公司印章管理細則明確規定,印章保管員要專人專管,但在管理中,我們的印章保管員往往還肩負其他崗位職責,為了便于用印人蓋章,就會出現印章保管員臨時將印章委托給其他人代為保管,或者在沒有監管的情況下允許他人攜帶印章外出,這就為我們印章管理增加了風險,也為事后追責增加了難度。

          3、印章使用流程不規范,特別是聯營項目印章管理

          由于聯營項目的項目負責人往往缺位,且聯營項目的材料購買是由合作方自行處理,這就直接導致印章使用過程中,不按流程辦事——沒有審批程序。很多時候聯營項目的印章保管員只能通過電話向項目負責人申請用印,如果印章保管員沒有及時向項目負責人申報,就會給我們的管理帶來不確定性。在浙江項目檢查時,我們就發現一起零星材料購買合同沒有及時向項目負責人申請的事件。

          4、印章管理臺賬填寫不規范

          根據公司規定,七分公司自營項目印章管理臺賬包括:《(分公司行政公章、分公司黨總支公章、工會公章和項目部公章等)印章使用登記表》、《項目印章使用申請表》、《印章外帶登記表》等,但是在自查中,我們發現個別聯營項目印章管理只有《印章使用登記表》,而且《印章使用登記表》等臺賬填寫也存在不規范的地方,比如:個別事項中,蓋章內容填寫不夠具體,是否外帶或公章管理人沒有填寫完整,簽訂的合同用印后沒有及時備案,涉及經濟往來的'合同沒有注明相應金額,此類問題會造成事后無法追溯,形成法律風險甚至經濟糾紛。

          5、合同類用印后,聯營項目的印章管理保管員沒有持續跟進,進行二次監管

          針對聯營項目印章管理,我們分公司也在不斷學習并改進工作,通過此次自查,我們發現了一個管理上的漏洞——由于聯營項目的采購事項由合作方自行處理,但是合同上的甲方所蓋的公章卻是項目部,這就為合作方轉移資金或轉移物資到其他項目創造了機會。

          印章管理自查報告 6

          一、印章使用管理的自查情況

          (1)xx信用社制定了印章管理辦法,印章制發由聯社統一刻制,停用及時上交聯社有關部室,在自查過程中未發現已停用印章未上交的現象。

          (2)印章使用情況:信用社印章由信用社指定專人保管,對印章使用過程中嚴格執行用章制度;各類業務用章、個人名章堅持誰使用,誰保管,誰負責的原則,嚴格落實管理使用責任。業務用章和日常辦理業務的個人名章只能在營業場所使用,并用于規定的業務種類,相關人員按照規定范圍使用。隨用隨蓋,沒有預蓋印章和借與他人使用的情況。

          (3)嚴格登記制度:建立使用印章管理登記簿,保證印章在刻制、更換、保管、使用和交接等各個環節都能夠嚴格登記。要求移交人、接交人和監交人在印章保管使用上嚴格執行登記手續,主辦會計有每月對各類會計印章進行檢查。

          二、自查中存在的`問題:

          各網點行政印章未入庫保管。

          三、整改措施:

          今后進一步加強行政印章的管理,堅持雙人入庫保管、事先審批登記、雙人監督用印原則,確保雙人雙鎖、密碼鑰匙分管,做到人離章收,入庫上鎖。

          印章管理自查報告 7

          為進一步規范印章管理,切實防范印章操作風險,我公司按照省公司印章管理辦法和有關文件的要求,根據市公司部署,仔細對照檢查標準,認真開展了公章管理操作情況的全面自查。現將自查情況匯報如下:

          一、日常管理

          確定市公司辦公室為印章管理部門,各基層公司機關各部門的行政印章全部上收到市公司辦公室保管。市公司辦公室目前所管理印章有:市公司黨委印章、市公司本部、機關各部門、各基層公司行政印章、總經理印鑒,全部存放于市公司配置的`特制保險箱內,由辦公室負責人保管,切實做到了人離章收。各類印章保管完好,沒有遺失、損壞。

          在辦理用印需求時,嚴格實行用印審批登記制度,做好用印登記,市公司辦公室均要求認真填寫《公司印章使用申請單》,《公司印章使用登記簿》,并由辦公室負責人、法律部負責人、公司主要領導審核簽字后方加蓋公章。

          對于新刻制、新啟用的印章,市公司辦公室均嚴格依照上級規定,使用電子印章管理系統,履行相關流程,報請省公司得到批復,辦理具體事宜。

          二、存在問題

          自查中,發現電子印章管理系統未全部實施現象。

          我公司已經對刻制、啟用、銷毀市公司本部、各基層公司行政印章等請示流程,已經嚴格按照省公司規定,執行了相關電子管理系統程序。但對各基層公司、機關各部門請示市公司用印等流程,沒有及時啟動電子印章管理系統程序,主要原因是:

          1、相關人員選配不及時,電子印章管理系統人員角色確定延后;

          2、電子印章管理系統輔助設備配置延期,致使暫時無法實現全轄及時系統上線。

          三、整改措施

          針對上述問題,我公司重新學習了省公司有關制度文件,制定以下整改措施:

          1、設置崗位、選調人員。

          明確我公司自6月1日起,正式全面啟用電子印章管理系統。在市公司辦公室設置印章管理崗位,由市公司辦公室主任為印章第一管理人,印章專管員為第二管理人,兩人執行AB崗位角色,互相監督;同時確定各基層公司、各部門的綜合崗位人員為各自本單位印章系統管理及申請人,負責用印操作;

          2、加強培訓、系統學習。

          市公司辦公室已經將電子印章管理系統的操作手冊、PPT文檔、管理辦法下發給各部門、各基層公司,要求全轄相關人員認真學習;由于當前正值商車費改和沖刺半年業務的關鍵時期,各部門各基層公司工作異常繁重,暫時無法召集全部人員集中培訓,市公司辦公室將擇期安排專場集中培訓,有鑒于此,市公司辦公室于5月27日,派印章專管人員赴先期使用系統較好的公司現場求教、觀摩,反復自習演練,以求熟練。市公司辦公室將采取一對一的方式,對各部門各基層公司印章系統操作人員進行指導。

          3、強化督導、完善制度。

          結合日常管理,在已有制度基礎上,進一步完善具體規章,做到常態化,督導有章可循,嚴明印章管理紀律。此外,將目前僅有的1臺電子印章專用打印機配置印章管理崗位,專供市公司本部內各機關部門、營業機構使用電子印章打印,本部以外各基層公司的專用打印機,將繼續向上級申請配置齊全。

          印章管理自查報告 8

          為保證印章使用、管理的正確性、安全性,我部根據聯社有關文件的要求,對本部門印章使用管理情況進行自查,現將自查結果報告如下:

          一、自查的主要內容:

          我部對聯社配置給本部門保管使用的印章。自查重點包括:印章保管、印章使用、印章交接/移交、印章收繳等。

          二、自查的情況

          經核查,我部目前管理的印章有xxxxxxxx印章的`制作、領用、保管、使用情況如下:

          (一)印章刻制方面。我部無存在私刻公章、偽造印章的情況,所有現存的印章由聯社辦公室根據聯社統籌安排,負責統一制作的。

          (二)印章啟用方面。我部的印章都是從聯社辦公室移交接管過來的,并在聯社辦公室存有印章領用登記記錄,不存在未經批準而擅自提前啟用新印章的情況。

          (三)印章的保管方面。我部對印章管理有實行審批人與保管人分離原則,指定專人保管印章,存放在具有防盜功能的保險柜(箱)內進行保管,能認真做好印章的日常清潔與保養工作,沒有發生過丟失印章的情況。

          (四)印章使用方面。我部使用印章時,堅持執行審批手續,由本部門有權審批人審批同意后,才簽發印章,沒有存在越權審批、濫用、盜用印章和使用偽造印章的情況,并就實際用印情況填寫《使用印章登記簿》。

          (五)印章交接、移交方面。非保密員之間交接印章,能執行印章日常交接審批手續,并就交接情況填寫《日常印章交接登記簿》。

          印章管理自查報告 9

          為了進一步加強我行行政印章的管理和使用,切實防范風險。近日,總行根據上級相關文件要求,在全轄開展了黨委印章、行政印章、業務印章、個人名章管理專項檢查,有效地規范了印章管理,進一步促進了各項業務和經營管理工作的發展。

          一、相互檢查交流,共同提高管理。在組織全轄開展全面自查的的基礎,總行從黨委辦公室、辦公室、財務會計部、信貸管理部、稽核審計部等部門抽調人員組成檢查組于2009年5月16日至5月18日對全轄各支行、分理處及各部門2008年7月農村合作銀行開業以來發生的用印事項進行了現場檢查,采取聽取匯報、現場查看、調閱臺賬及與行政印章專管員談話等方式進行。進一步促進了支行和分理處之間規范用印操作辦法的相互交流,達到共同提高風險控制的目的。

          二、嚴格執行制度,定期進行自查。通過這次檢查發現支行、分理處及部門領導均較重視印章管理工作,每季或每半年對本單位的印章管理使用情況進行檢查。總行的'行政印章專管員基本能貫徹執行上級行有關行政印章管理的規章制度,做好行政印章的日常管理與使用工作。全轄印章的使用和管理趨于規范,用印環節操作性風險得到了較好的控制。

          三、加強集中管理,有效防范風險。從這次檢查情況看,總行根據上級行的統一部署并結合本行實際情況,自從合作銀行開業起將13個網點以前統一法人時使用的印章統一上收到總行辦公室集中管理和使用,需要上繳的上繳,需要銷毀的銷毀,進一步強化了印章的管理,有效防范了印章使用風險。

          印章管理自查報告 10

          根據省公司及省分行決定在全省范圍內開展民間借貸專項排查整治“回頭看”活動的要求。我行領導高度重視,及時組織相關人員認真開展了印章專項自查工作,現將我行印章自查情況匯報如下:

          一、印章管理:

          我行明晰業務印章的管理,嚴格執行中國郵政儲蓄銀行業務印章管理規定。印章能夠做到嚴密管理,嚴格把好使用關。

          二、排查情況:

          1、經排查我行不存在在空白紙張上預蓋印章等違規用章行為;

          2、經排查我行機構公章由于路途遠未上收到地區分行,但能夠做到嚴格管理、嚴格使用,每月按時向地區分行上報行政公章使用說明;

          3、經排查不存在業務印章套數多于臺席數;

          4、經排查不存在機構負責人自管自用印章的現象;

          5、新林行全部行政印章保存在保險柜內,排查我行公章放置在有實時監控和安防設施的`金庫點鈔室內。

          6、經排查我行公章實行雙人保管、密碼鑰匙分管 在下步工作中新林區支行將持續做好印章管理工作,將印章使用及支行檢查內容之一,定期開展檢查工作,提高風險防范意思,確保印章使用的合規性。

          印章管理自查報告 11

          為進一步規范印章管理,有效防范印章管理中存在的問題,仔細對照《印章管理標準》及《XXX公章管理辦法》的要求,對我廠印章的審批、使用、管理進行了一次自查,現將有關情況報告如下:

          1、印章管理制度及執行情況:各單位能夠按照《XXX印章管理辦法》對各類公章進行嚴格統一管理,印章制發由廠部統一刻制,停用、廢止和銷毀情況及時上交綜合科管理,在自查過程中未發現已停用印章未上交的現象。

          2、印章使用登記情況:能夠嚴格按照標準規范執行,檢查中發現有個別報表有未登記現象,但是均由主管領導簽字批準。

          3、對各類公章的適用范圍:各職能科室、車間能夠認真執行印章管理辦法,有個別單位對科室、車間公章的.管理記錄不夠完善,需進一步強化管理。

          4、無未經批準或授權對公司外的單位印章。

          印章管理自查報告 12

          為有效防范印章管理中存在問題,根據中國銀行監督管理委員會XX監管分局轉發《關于中國銀監會辦公廳關于銀行業金融機構加強印章管理的通知》(銀監辦發[2017]161號)的有關文件要求,XX銀行(下稱:我行)對印章的審批、使用、保管情況開展自查,現將有關情況報告如下:

          一、印章管理

          (1)管理制度:我行對印章管理一直非常重視,制定了《印章管理辦法》、《行政印章管理辦法》等一系列健全的印章管理制度,為規范印章管理,防范風險提供了有力保障。

          (2)印章制發:我行所有印章均由總行綜合部統一刻制,除總行統一管理印章外,部門(個人)印章領用須由所在部門提出申請,經綜合部審核并報主管副行長后與綜合部辦理領用手續。印章停用后須由使用部門(個人)及時上交總行綜合部封存。

          (3)印章保管:除個人私章外,所有印章均指定專人保管,印章保管人對所保管的印章負責,堅決杜絕私自將印章交予無印章非印章保管人的行領導或部門負責人及其他無關人員保管的行為。重要印章實行雙人上鎖保管制,印章存放于保險柜內,鑰匙由a角保管、密碼由b角保管,用印時雙人開鎖,收印時雙人上鎖,切實做到了人離章收。

          二、印章使用

          (1)嚴格登記制度:建立印章管理登記簿,保證印章在刻制、更換、保管、使用和交接等各個環節都能夠嚴格登記。要求移交人、接交人和監交人在印章保管使用上嚴格執行登記手續,總行綜合部每月會同合規部對各類印章進行檢查,未發現未經批準使用印章及已停用印章未上交的現象。

          (2)規范印章使用:我行在印章使用過程中嚴格執行用章制度,各類公章、業務章、個人名章的使用均需填制《使用公章登記簿》,載明申請部門、文件名稱,用章目的、用章單位、用章數量等要素,并由經辦人報經部門負責人、綜合部負責人、主管(行長)副行長同意后方可用章,用章完畢后印章保管人需在登記簿上簽名。堅持誰使用,誰申請;誰審批,誰負責的原則,嚴格落實管理使用責任。業務用章和日常辦理業務的個人名章只能在營業場所使用,并用于規定的業務種類,相關人員按照規定范圍使用。隨用隨蓋,堅決不允許預蓋印章或借與他人使用的.情況出現。

          三、存在的問題

          我行印章管理總體上規范、嚴格,但也存在下列需改進的地方:

          1、個別部門內部存在因部門負責人臨時有事不在場,在電話請示后先用印,但用印完畢未及時登記的情況,易造成登記簿漏登的現象。

          2、個別印章保管人在印章使用完畢后,因忙于其他事務,未能及時將印章入柜上鎖,易造成印章被盜用或丟失的問題。

          四、整改措施:

          我行今后進一步加強行政印章的管理,堅持雙人入庫保管、事先審批登記原則,確保雙人雙鎖、密碼鑰匙分管,做到人離章收,入庫上鎖。

          印章管理自查報告 13

          為進一步加強行政公章管理,切實防范公章操作風險,避免各類糾紛的發生,我支行按照總行行政公章管理辦法和省行相關文件的要求,并對照市行發布的第xxx號工作通知,仔細對照廣發銀行行政公章管理工作檢查考核標準,認真開展了行政公章使用情況和管理情況的全面自查。現將自查情況報告如下:

          一、領導高度重視

          我行領導在充分領會總行下發的公章變更工作有關通知及領導批示的基礎上,認真抓好分行行政公章變更工作,對分行公章更換工作進行系統的安排和部署,對檢查工作的時間、檢查對象、范圍及檢查的具體內容進行了安排部署,建立公章變更工作小組,著力做好對公章變更工作的`管理。同時行領導安排專人在7月30日前完成行政公章變更及材料報送工作。我行領導的高度重視確保了自查工作的順利開展。

          二、制度建設合理

          根據總行下發《發展銀行股份有限公司印章管理辦法》規定,我行及時將總行管理辦法轉發轄屬機構,并能結合我行業務情況制定了行政公章管理制度。

          包括組織領導情況、行政公章銷毀和啟用制度、具體到個人目標責任制度、獎勵和懲罰制度等。行政公章管理制度的建立,有效避免了公章使用過程的混亂。

          三、及時停用銷毀

          我行所有舊行政公章已于5月20日前完成停用,并由制發單位出具加蓋各級公章的封存證明。在舊章的封存過程中,收繳雙方嚴格履行登記手續,預留印模,登記造冊,注明公章停用的原因、封存日期、審批人、移交人、接收人、監交(銷)人等。同時闡明了內設部室行政公章封存印模明細,印模總數與分行舊行政公章總數數量相符。我行于一個月內把擬發公章停用通知告知有關單位,寫明停用日期、印模等信息并報備上級辦公室。

          四、啟用備案齊全

          我行的新行政公章的刻制須嚴格經公安機關審批,同時由指定單位刻制,由公安機關出具備案或準刻證明,加蓋分行級、轄屬機構、內設部室行政公章備案等各級公章。我行新章頒發雙方嚴格履行手續,預留印模,登記造冊,注明了公章啟用日期、審批人、頒發人、接收人等。印模總數與分行新章總數數量相符。我行在新章刻制后擬發行政公章啟用通知已給有關單位,寫明啟用時間、啟用印模等信息報備上級辦公室。嚴格按照規定時間啟用新章,在舊章未停用前沒有啟用新章,啟用時間無誤。

          五、公章專人保管

          我行行政公章指定專人負責,實行專用鐵柜保管,無丟失遺漏的現象。行政公章管理人員休假或變更時,都及時辦理了交接手續,有詳細的交接登記,登記內容清晰、移交日期、移交人、接收人、批準人等要素齊全,未出現公章無人監管的現象。我行各支行和二級分行的行政公章由本級行辦公室指定專人保管和鑒用,遇特殊情況須自行保管的,都經分行辦公室批準并報總行備案。

          六、審批使用規范

          我行嚴格按照申請—審批—備案登記的程序使用行政公章。認真履行用印登記手續,登記內容清晰、要素齊全,包含用印日期、用印單位、經辦人、內容摘要、批準人等,各種登記手續齊全。用印嚴格執行有權人審批制度,有權人審批權限符合規定,實際用印內容與有權人批準用印內容一致。均已提供用印登記本、用印文件、審批人意見等,各種審批使用手續規范,蓋印質量清晰,公章用字規范。

          七、定期監督檢查

          我行加強對轄屬單位公章工作的監督指導,定期組織開展行政公章工作檢查,采用書面檢查為主的監督檢查制度,對檢查記錄及時歸檔并把檢查結果公開,并規定了在監督檢查活動中發現各種違法行為的處理辦法,我行把公章的管理使用情況與相關印章管理責任人的績效掛鉤。監督檢查工作的開展對保障行認真負責地實施行政公章管理具有重要意義。在前一階段的監督檢查中,我行未發生違規使用公章的事件。

          總的來說我行行政公章使用規范,各責任人都能認真履行責任,未出現違規違紀使用的情況。在下一階段的工作中,我行將進一步加強組織領導,建立健全管理和使用制度,做好銷毀和啟用的備案,規范審批使用的程序,加大監督檢查力度,爭取把行政公章的管理使用做到合法、合規、高效,為我行的科學發展奠定基礎。

          印章管理自查報告 14

          一、引言

          為加強我行印章管理,確保印章使用的規范性和安全性,防范印章管理風險,根據上級監管部門及本行相關管理制度的要求,我行近期對印章管理情況進行了全面自查。現將自查情況報告如下。

          二、自查范圍

          本次自查涵蓋了本行所有部門、分支機構和營業網點的印章管理情況,包括公章、業務章、財務章等各類印章的保管、使用、審批、登記等環節。

          三、自查內容與方法

          印章保管情況:檢查各類印章是否按照規定存放在指定的安全場所,并由專人負責保管。對于需要多人保管的印章,檢查是否建立了完善的保管交接制度。

          印章使用情況:查閱印章使用記錄,核實印章使用是否經過嚴格的審批程序,是否存在未經批準擅自使用印章的情況。同時,檢查印章使用是否符合業務規定和操作流程。

          印章審批流程:檢查印章審批流程是否規范、合理,是否建立了完善的審批制度和責任追究機制。對于重要印章的審批,是否經過了多層審批和確認。

          印章登記管理:檢查印章登記簿是否完整、準確,是否記錄了每次使用印章的詳細情況,包括使用人、用途、審批人等信息。同時,檢查是否存在未登記或漏登的情況。

          印章安全管理:檢查是否建立了印章安全管理制度,包括印章的保管、使用、銷毀等環節的安全措施。同時,檢查是否對印章使用人員進行了安全教育和培訓。

          四、自查結果

          經過全面自查,我行印章管理情況總體良好,但也存在一些問題:

          部分營業網點印章保管不規范,存在將印章隨意放置或交由非專人保管的情況。

          部分印章使用記錄不完整,存在漏登或未登記的情況。

          部分印章審批流程不夠規范,存在審批人未簽字或審批意見不明確的情況。

          五、整改措施

          針對自查中發現的問題,我行將采取以下整改措施:

          加強印章保管管理,確保各類印章存放在指定的安全場所,并由專人負責保管。對于需要多人保管的印章,建立完善的保管交接制度。

          完善印章使用記錄,確保每次使用印章都有完整的記錄,包括使用人、用途、審批人等信息。對于漏登或未登記的情況,及時補全。

          規范印章審批流程,確保每次使用印章都經過嚴格的審批程序。對于重要印章的`審批,建立多層審批和確認機制。同時,加強對審批人的培訓和監督。

          加強印章安全管理,建立完善的印章安全管理制度,包括印章的保管、使用、銷毀等環節的安全措施。同時,加強對印章使用人員的安全教育和培訓。

          六、結論

          通過本次自查,我行深刻認識到了印章管理的重要性,并發現了自身在印章管理中存在的問題。下一步,我行將嚴格按照整改措施要求,加強印章管理,確保印章使用的規范性和安全性,防范印章管理風險。同時,我行將不斷完善印章管理制度,提高印章管理水平。

          印章管理自查報告 15

          為有效防范印章管理中存在問題,根據縣聯社轉發《關于中國x監會辦公廳關于對農村合作金融機構印章管理的風險提示》(x監辦發[20xx]164號文件)的有關要求,我社于日前對印章的審批、使用、保管情況進行了一次自查,現將有關情況報告如下:

          一、印章使用管理的自查情況

          (1)xx信用社制定了印章管理辦法:

          印章制發由聯社統一刻制,停用及時上交聯社有關部室,在自查過程中未發現已停用印章未上交的現象。

          (2)印章使用情況:

          信用社印章由信用社指定專人保管,對印章使用過程中嚴格執行用章制度;各類業務用章、個人名章堅持“誰使用,誰保管,誰負責”的原則,嚴格落實管理使用責任。業務用章和日常辦理業務的個人名章只能在營業場所使用,并用于規定的.業務種類,相關人員按照規定范圍使用。隨用隨蓋,沒有預蓋印章和借與他人使用的情況。

          (3)嚴格登記制度:

          建立使用印章管理登記簿,保證印章在刻制、更換、保管、使用和交接等各個環節都能夠嚴格登記。要求移交人、接交人和監交人在印章保管使用上嚴格執行登記手續,主辦會計有每月對各類會計印章進行檢查。

          二、自查中存在的問題:

          各網點行政印章未入庫保管。

          三、整改措施:

          今后進一步加強行政印章的管理,堅持“雙人入庫保管、事先審批登記、雙人監督用印”原則,確保雙人雙鎖、密碼鑰匙分管,做到人離章收,入庫上鎖。

          印章管理自查報告 16

          一、引言

          為了加強銀行印章的規范管理,確保印章使用的合法性、合規性和安全性,本行根據相關法律法規和內部管理規定,對印章管理情況進行了全面的自查。現將自查情況報告如下:

          二、自查范圍

          本次自查范圍包括本行所有業務條線、部門及分支機構所使用的各類印章,包括但不限于公章、財務章、業務章、合同章等。

          三、自查內容與方法

          印章管理制度建設情況:檢查是否建立了完善的印章管理制度,包括印章的刻制、保管、使用、審批、銷毀等各個環節的管理規定。

          印章刻制與保管情況:檢查印章的刻制是否符合規定,是否經過審批;印章的保管是否安全,是否指定專人專柜保管,是否有領用登記和歸還記錄。

          印章使用情況:檢查印章的使用是否規范,是否經過審批,是否有使用記錄;是否存在未經審批擅自使用印章的情況;是否存在印章丟失、被盜或濫用的情況。

          印章審批流程:檢查印章使用的審批流程是否規范,是否按照規定的權限和程序進行審批;是否存在越權審批或審批不嚴格的情況。

          印章銷毀情況:檢查已廢棄或損壞的印章是否按照規定進行銷毀,銷毀記錄是否完整。

          本次自查采用了查閱文檔、實地檢查、詢問調查等多種方式,力求全面、客觀地反映印章管理的'實際情況。

          四、自查結果

          印章管理制度建設情況:本行已建立了完善的印章管理制度,各項規定明確、具體,涵蓋了印章管理的各個環節。

          印章刻制與保管情況:印章的刻制均經過審批,符合規定;印章的保管安全,指定專人專柜保管,領用登記和歸還記錄完整。

          印章使用情況:印章使用規范,均經過審批,有使用記錄;未發現未經審批擅自使用印章的情況;未發現印章丟失、被盜或濫用的情況。

          印章審批流程:印章使用的審批流程規范,按照規定的權限和程序進行審批;未發現越權審批或審批不嚴格的情況。

          印章銷毀情況:已廢棄或損壞的印章均按照規定進行銷毀,銷毀記錄完整。

          五、存在問題及改進措施

          在自查過程中,我們也發現了一些問題,主要包括:

          部分員工對印章管理制度的掌握不夠深入,存在操作不規范的情況。針對這一問題,我們將加強員工培訓和宣傳,提高員工對印章管理制度的認識和重視程度。

          印章使用審批流程中,部分環節存在審批時間較長的情況。為提高工作效率,我們將優化審批流程,減少不必要的環節和等待時間。

          六、總結

          本次自查工作全面、深入,對銀行印章管理情況進行了全面的梳理和檢查。通過自查,我們發現本行在印章管理方面取得了一定的成績,但也存在一些問題。針對這些問題,我們將采取切實有效的措施進行改進,確保印章管理的合法性、合規性和安全性。同時,我們也將進一步加強印章管理制度的宣傳和培訓,提高員工對印章管理的認識和重視程度,為銀行的穩健發展提供有力保障。

          印章管理自查報告 17

          一、引言

          為規范銀行印章的使用和管理,確保銀行業務的合規性和安全性,我行近期對印章管理情況進行了全面的自查。本次自查以現行法律法規、監管部門規定以及我行的相關制度為依據,重點對印章的保管、使用、審批、銷毀等環節進行了檢查。現將自查情況報告如下:

          二、自查范圍及內容

          本次自查范圍覆蓋我行所有部門、分支機構及業務條線,自查內容主要包括以下幾個方面:

          印章保管情況:檢查印章是否由專人保管,是否存放在安全、保密的專用場所,是否存在丟失、被盜或擅自復制的情況。

          印章使用情況:檢查印章的使用是否符合規定,是否存在越權使用、濫用印章的情況,是否建立了完善的印章使用審批和登記制度。

          印章審批流程:檢查印章使用審批流程是否規范、合理,是否存在審批權限不明確、審批流程繁瑣或簡化審批程序的情況。

          印章銷毀管理:檢查印章銷毀是否按照規定程序進行,是否存在未銷毀或銷毀不徹底的印章,是否建立了完善的印章銷毀記錄。

          三、自查發現的問題

          通過本次自查,我們發現以下幾個問題:

          部分分支機構印章保管不夠規范,存在將印章隨意放置在辦公桌上或抽屜內的情況,未設置專門的印章保管柜。

          部分業務條線在印章使用方面存在審批流程不嚴格、審批記錄不完整的問題,如有的員工在使用印章時未經主管審批即直接加蓋。

          部分員工對印章管理規定了解不夠深入,存在對印章使用范圍、審批流程等規定理解不透徹、執行不到位的情況。

          四、整改措施及計劃

          針對以上問題,我行將采取以下整改措施:

          加強印章保管管理:要求各分支機構設置專門的印章保管柜,確保印章存放在安全、保密的場所,并加強對印章保管人員的培訓和管理。

          規范印章使用審批流程:明確各業務條線的印章使用審批權限和流程,要求員工在使用印章前必須按照規定的程序進行審批和登記,確保印章使用的.合規性和安全性。

          加強員工培訓:組織全體員工學習印章管理規定,提高員工對印章管理規定的認識和理解,確保員工能夠正確執行相關規定。

          建立監督檢查機制:加強對印章管理情況的監督檢查,定期對印章管理情況進行檢查和評估,及時發現和糾正問題,確保印章管理規范、有序。

          五、結論

          本次自查發現的問題雖然不多,但也暴露出我行在印章管理方面存在的一些不足。我行將認真對待這些問題,采取有效措施進行整改,確保印章管理的規范性和安全性。同時,我行也將繼續加強對印章管理工作的監督和檢查,不斷提高印章管理水平,為銀行業務的合規性和安全性提供有力保障。

          印章管理自查報告 18

          一、印章使用管理的自查情況

          (1)xx信用社制定了印章管理辦法,印章制發由聯社統一刻制,停用及時上交聯社有關部室,在自查過程中未發現已停用印章未上交的現象。

          (2)印章使用情況:信用社印章由信用社指定專人保管,對印章使用過程中嚴格執行用章制度;

          各類業務用章、個人名章堅持“誰使用,誰保管,誰負責”的`原則,嚴格落實管理使用責任。業務用章和日常辦理業務的個人名章只能在營業場所使用,并用于規定的業務種類,相關人員按照規定范圍使用。隨用隨蓋,沒有預蓋印章和借與他人使用的情況。

          (3)嚴格登記制度:建立使用印章管理登記簿,保證印章在刻制、更換、保管、使用和交接等各個環節都能夠嚴格登記。要求移交人、接交人和監交人在印章保管使用上嚴格執行登記手續,主辦會計有每月對各類會計印章進行檢查。

          二、自查中存在的問題:

          各網點行政印章未入庫保管。

          三、整改措施:

          今后進一步加強行政印章的管理,堅持“雙人入庫保管、事先審批登記、雙人監督用印”原則,確保雙人雙鎖、密碼鑰匙分管,做到人離章收,入庫上鎖。

          為進一步規范印章管理,有效防范印章管理中存在的問題,仔細對照《印章管理標準》及《公章管理辦法》的要求,對我廠印章的審批、使用、管理進行了一次自查,現將有關情況報告如下:

          1、印章管理制度及執行情況:各單位能夠按照《印章管理辦法》對各類公章進行嚴格統一管理,印章制發由廠部統一刻制,停用、廢止和銷毀情況及時上交綜合科管理,在自查過程中未發現已停用印章未上交的現象。

          2、印章使用登記情況:能夠嚴格按照標準規范執行,檢查中發現有個別報表有未登記現象,但是均由主管領導簽字批準。

          3、對各類公章的適用范圍:各職能科室、車間能夠認真執行印章管理辦法,有個別單位對科室、車間公章的管理記錄不夠完善,需進一步強化管理。

          4、無未經批準或授權對公司外的單位印章。

          印章管理自查報告 19

          一、引言

          為進一步加強銀行印章管理,防范印章使用風險,保障銀行業務的合規性和安全性,我行根據相關法律法規和監管要求,對印章管理情況進行了全面的自查。現將自查情況報告如下。

          二、自查范圍與依據

          本次自查范圍涵蓋我行所有業務條線、分支機構及部門所使用的各類印章。自查依據包括《中華人民共和國商業銀行法》、《中華人民共和國印章管理條例》等法律法規,以及我行制定的《印章管理制度》等相關制度規定。

          三、自查內容與方法

          本次自查主要從以下幾個方面進行:

          印章保管情況:檢查印章是否由專人保管,是否存放在安全、保密的專用場所,有無丟失、被盜或擅自復制的情況。

          印章使用情況:檢查印章使用是否符合規定,是否存在越權使用、濫用印章的情況,是否建立了完善的印章使用審批和登記制度。

          印章審批流程:檢查印章使用審批流程是否規范、合理,是否存在審批權限不明確、審批流程繁瑣或簡化審批程序的情況。

          印章銷毀管理:檢查已停用或廢損的印章是否按規定進行銷毀,是否存在未銷毀或銷毀不徹底的印章,是否建立了完善的印章銷毀記錄。

          自查方法包括現場檢查、查閱檔案資料、詢問相關人員等。

          四、自查結果

          經過自查,我行在印章管理方面總體情況良好,但也存在以下問題:

          部分分支機構印章保管不夠規范,存在將印章隨意放置在辦公桌上或抽屜內的情況,未設置專門的印章保管柜。

          部分業務條線在印章使用方面存在審批流程不嚴格、審批記錄不完整的情況,如部分員工在使用印章時未經審批即直接加蓋。

          部分員工對印章管理規定了解不夠深入,存在對印章使用范圍、審批流程等規定理解不透徹、執行不到位的情況。

          五、整改措施

          針對自查發現的問題,我行將采取以下整改措施:

          加強印章保管管理:要求各分支機構設置專門的`印章保管柜,確保印章存放在安全、保密的場所,并加強對印章保管人員的培訓和管理。

          規范印章使用審批流程:明確各業務條線的印章使用審批權限和流程,要求員工在使用印章前必須按照規定的程序進行審批和登記,確保印章使用的合規性和安全性。

          加強員工培訓:組織全體員工學習印章管理規定,提高員工對印章管理規定的認識和理解,確保員工能夠正確執行相關規定。

          建立監督檢查機制:加強對印章管理情況的監督檢查,定期對印章管理情況進行檢查和評估,及時發現和糾正問題,確保印章管理規范、有序。

          六、結論

          本次自查報告對我行印章管理情況進行了全面梳理和檢查,發現了存在的問題并提出了相應的整改措施。我行將嚴格按照相關法律法規和監管要求,進一步加強印章管理,確保銀行業務的合規性和安全性。同時,我行也將持續完善印章管理制度,提高印章管理水平,為銀行穩健發展提供有力保障。

          印章管理自查報告 20

          本支行按照分行印章管理規定,對于20xx年6月30日至11月11日期間的印章使用情況進行了自我檢查。本次檢查主要關注以下印章管理方面:

          1、是否合規的印章保管崗位,包括公章、有權人名章等各類印章的保管情況,是否存在一人同時保管兩種或多種印章,從而失去制約的情形。

          2、印章交接是否進行登記,是否按照印章管理辦法第二十六條規定執行;

          3、印章是否按照印章管理辦法第二十八條、第二十九條規定的用印范圍及用印要求進行使用的;

          4、用印申請填寫要素是否清晰、完整、準確;

          5、用印內容類型及用印審核角色是否準確選擇,實際用印內容與申請用印內容的一致性;

          6、公章加蓋復印件時,復印件是否加蓋用途章,是否有復印件管理部門的簽字;

          7、用印是否存在違反印章管理辦法第三十一條、三十二條規定的情況;

          8、印章是否有臺賬,臺賬與用印申請單是否對應?公章使用是否有制約;

          9、支行所屬機構核查是否存在作廢印章,封存或銷毀是否符合印章管理辦法第七章規定;

          10、印章監控儀管理是否合規,是否有制約,各角色是否清楚本人職責,是否熟練掌握操作制度?

          11、使用印控儀的'過程中是否按照印章管理系統規定第十二條規定執行?

          12、是否存在違反制度操作的其他情況或存在風險的其他行為。

          截至20xx年11月13日,我行收到175個用印申請,共計1128個用印。所有用印內容和流程均符合我行相關要求,沒有發現任何違規用印情況。

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