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        泵站工程績效評估報告

        時間:2022-12-21 20:55:54 報告

        泵站工程績效評估報告(通用10篇)

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        泵站工程績效評估報告(通用10篇)

        泵站工程績效評估報告(通用10篇)1

          一、基本情況

          (一)項目概況。無城地區6座泵站(小河口泵站、九畝沖泵站、十八伕排水站和城南2#、3#、4#泵站)于20xx年3月22日由水務局移交我局,由我局城排處承繼原合同,由第三方根據合同約定進行排澇泵站的運維管理服務,該合同于20xx年7月31日到期。

          (二)項目績效目標。

          目標1:安全度過20xx年度汛期

          目標2:切實搞好城區防洪排澇工作

          二、績效評價工作開展情況

          (一)我單位高度重視20xx年“無為市城南2#3#4#等泵站生產管理服務采購”項目績效評價工作,嚴格按照文件精神開展績效自評,保證資金使用管理執行合法合規。

          (二)績效評價按照科學規范、公開公正、績效相關原則,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對20xx年度“無為市城南2#3#4#等泵站生產管理服務采購”專項資金支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

          (三)此次績效評價嚴格遵循既定程序,科學可行,績效指標支出與其產出之間有緊密關系,根據績效評價提出改進預算支出管理意見并督促落實,并向同級財政部門報送績效評價報告及落實財政部門整改意見。同時,評價結果做到客觀公正,并接受社會公開監督。

          三、綜合評價情況及評價結論

          20xx年度“無為市城南2#3#4#等泵站生產管理服務采購”專項資金使用做到規范、標準,申報及審批程序規范。

          四、績效評價指標分析

          (一)項目決策情況。根據市委市政府統一部署,認真做好泵站生產管理服務工作,制定方案和工作計劃,落實服務經費,使財政資金使用效率最大化。

          (二)項目過程情況。。20xx年項目支出情況良好,相關制度建設完善,程序合規,流程合理,能夠充分利用財政專項資金。

          (三)項目產出情況。20xx年使用泵站生產管理服務費專項資金85萬元,全年預算數85萬元。

          (四)項目效益情況。資金落實到位,成功度過20xx年汛期,保障了城區防洪排澇工作。

          五、主要經驗及做法、存在的`問題及原因分析

          20xx年項目資金使用管理執行合法合規,但在預算績效的科學設定上還存在不足,項目績效目標的設定有待進一步細化。下一步將根據績效評價結果改進預算績效支出管理,繼續做好專項資金使用的統籌規劃及項目資金申報工作,創新工作方式,讓專項資金得到充分使用。

          六、有關建議

          七、其他需要說明的問題

        泵站工程績效評估報告(通用10篇)2

          一、項目概況

          1、項目單位基本情況:

          根據縣財政局《關于下達20xx年縣級農田水利(排灌站)建設補助資金的通知》(桂財農﹝20xx﹞61號)文件,安排實施項目35處,項目總預算330.871萬元,其中縣財政補助資金165.4355萬元,群眾自籌或投勞折資165.4355萬元。

          2、項目年度預算績效目標、績效指標設定情況:

          建設內容與數量:35處工程,其中維修改造水輪泵2處(5臺),新建電排29處,維修改造電排4處。項目申報內容與具體實施內容相符、申報目標相符,合理可行

          二、項目資金使用及管理情況

          1、項目資金安排落實、總投入等情況:

          根據縣財政局《關于下達20xx年縣級農田水利(排灌站)建設補助資金的通知》(桂財農﹝20xx﹞61號)文件,安排實施項目35處,總預算330.871萬元,其中縣財政補助資金165.4355萬元,資金已到位。

          2、項目資金實際使用情況:

          資金已撥付。財政資金全部用于支付工程款,工程款支付必須具有技術人員及鄉鎮、村組參與驗收的相關人員簽署意見,竣工支付資料包括驗收結算單、施工合同及完稅發票。

          到20xx年12月底,下達計劃的35處新建或維修改造項目基本完成。從目前完成驗收的項目看,各個項目質量符合相關驗收規程,能夠滿足農田灌溉需要。驗收工程計量結算費用都大于或等于規劃預算,財政補助資金基本上用于機電設備及材料采購,并且補助資金不超過項目總投資的50%。

          3、項目資金管理情況:

          項目資金的管理、撥付及使用都是嚴格按照桂陽縣財政局 桂陽縣水利局《關于印發〈桂陽縣縣級小型農田水利工程建設補助資金管理辦法〉的通知》文件執行,做到專款專用,無違規使用、挪用、貪污、截留建設資金現象。原始臺賬資料齊全,手續完備。

          三、項目組織實施情況

          1、項目組織情況:

          項目一般由鄉鎮村組申報,再由縣水利局相關技術人員實地勘察測量并進行規劃設計,對滿足條件需求緊急的村組優先安排。項目安排下達后,由項目村組自行建設包括材料采購、機電設備采購和安裝、機房、供水管網、供電線路建設等,縣級財政只支付部分補助資金,其它資金由項目村組(收益村組)自籌或籌工籌勞。項目完工后,由縣水利局組織相關技術人員,按照相關規程進行驗收,驗收合格后按程序予以辦理結算付款手續,撥付款項。

          2、項目管理情況:

          按照慣例,小型提水泵站的新建或改造維修項目的實施由項目村組按規劃設計進行施工。施工前縣水利局技術人員進行實地勘察測量,并根據實際情況做出工程設計包括泵房選址、機電設備功率型號、供水管網材料和管徑等技術數據。村組施工人員按設計要求施工并保證施工質量和進度。施工期間,縣水利局技術人員適時進行監督檢查和指導。

          四、項目績效情況

          1、項目績效目標完成情況。

          項目總預算330.871萬元,其中縣財政補助資金165.4355萬元,群眾自籌或投勞折資165.4355萬元。建設內容與數量:35處工程,其中維修改造水輪泵2處(5臺),新建電排29處,維修改造電排4處。

          一是經濟效益方面。新建或改造小型提水泵站35處,穩固或增加農田灌溉面積0.337萬畝,促進農民增收約452.4萬元。

          二是社會效益方面。通過建設小型提水泵站,為項目村組帶來了很好的社會效益,提高農田的抗旱能力,確保農田旱澇保收。

          三是生態效益方面。項目實施將改變現有土地利用不充分、不合理的狀況,使區內環境大大改善。通過實施提水灌溉工程措施,可改善水利灌排條件,優化農作物的種植結構,保持水土,防止土地退化,增強土壤肥力和抗災能力,對于項目區的'防風和防治水土流失將會產生極大的作用,使生態防護較之整理以前更有規則,更有秩序。

          2、項目績效目標進度完成情況。

          工程于20xx年7月啟動實施,到12月底基本上完成。

          五、其他需要說明的問題

          1、后續工作計劃。

          因幾年來對電排、水輪泵的改造等給村民帶來的實惠,很多有條件的村組都強烈要求再實施改造。目前,申請新建或改造小型提灌泵站的村組報告達93份,其中20xx年后期申請的有59處,往年申請而未能安排的有34份。將這九十余處小型提灌泵站進行改造(或新建)完成,估算需投入資金950萬元,如果條件成熟,我們設想分兩到三年進行實施并改造完成。

          2、存在問題和建議

          存在的問題一是項目實施受地理及地形影響,分布不均衡,二是資金投入不足,特別是維護養護等管理方面沒有安排經費。

          建議:一是有條件的要搶抓有利環境,把握施工時機,最大化促進效益。在項目計劃下達后,抓住有利天氣盡快施工,在晚稻播種前完工,確保晚稻播種灌溉。二是嚴格質量管理,機電設備及水管材料采購、安裝符合技術要求。三是村級資金困難,建議政府加大財政資金支持力度,適當安排維護管理資金。

        泵站工程績效評估報告(通用10篇)3

          一、基本情況

          南寧市江南區明陽電灌管理站位于南寧市江南區吳圩鎮新橋村80號,是一個中型提水灌溉工程單位,核定人員編制19名,實有在編在崗職工10人,聘用1人,離退休職工24人。為獨立核算的公益二類事業單位。主要職責: 編制泵站運行計劃,落實監測管理維護責任,確保泵站工程安全和正常運行;抓好防汛、抗旱、水土保持、農村安全飲用水工程、支干渠整修,增加水利蓄水、提水能力;提供農業灌溉用水、人飲生活用水;負責泵站其他開發工程。內設機構:辦公室、供水生產室、財務室。全部納入20xx年度部門預算編制范圍。

          (一)項目概況。

          (1)立項依據:黨工委、管委會明確規定或批示同意安排的項目。

          (2)項目任務:本項目由財政預算撥款安排泵站運行費12.00萬元,用于單位開展日常辦公、生產業務開支,確保泵站工程安全和正常運行;抓好防汛、抗旱、水土保持、農村安全飲用水工程、支干渠整修,增加水利蓄水、提水能力;確保農業灌溉用水、人飲生活用水安全等,促進水利事業發展。

          (二)項目績效目標。

          (1)項目總體目標:通過加強農田水利建設,促進農業增效,農民增收,以及農村安全飲用水工程,確保為保護水利事業發展提高社會效益。

          (2)通過單位會議討論決定,制定好20xx年全年工作計劃,要求全站職工,各個崗位根據工作實際,有時俱進,按時完成泵站日常維修養護,抓好防汛、抗旱、農村安全飲用水工程、支干渠整修等工作。

          二、績效評價工作開展情況

          (一)績效評價目的、對象和范圍。

          了解20xx年度本單位泵站運行費管理使用和效益情況,為預算績效管理和年度預算提供依據。進一步強化部門支出責任,優化資源配置,控制成本,確保項目工程質量,提高服務對象的滿意度、專項資金使用效率和項目管理水平。

          (二)績效評價原則、評價方法、評價標準等。

          本單位嚴格按照相關方案及制度,對項目部門開展績效評價工作。本項目績效評價主要遵循相關性、可比性、重要性、定性與定量相結合、客觀公正的原則,語句各類工程配置標準,圍繞績效目標,從項目的申請、管理、產出、效益等方面科學設定評價指標體系,采用目標結果比較法、公眾評價法等評價方法進行評價。

          (三)績效評價工作過程。

          1、前期準備。下發通知,單位自評。成立績效評價小組,制定績效評價方案。

          2、組織實施。整理項目相關資料,細化項目績效目標,設計績效評價指標體系,查閱財務會計資料,座談了解項目實施情況,到項目現場實地核查。

          3分析評價。分析項目管理情況和資金效益,根據結果進行綜合評價并提出建議。

          最后在上述工作的.基礎上,對績效數據進行統計分析,并根據設定的績效評價標準,對各項指標進行評價,形成績效評價自評報告。

          三、綜合評價情況及評價結論

          (一)綜合評價情況。

          本單位根據有關規定,整理、綜合分析項目相關信息,并通過核實項目績效產出數量、時效和成本,實地察看了項目完成質量及效果情況,對績效數據進行統計分析,并根據相關資料撰寫績效評價報告,就初步結果和評價報告與相關方面進行溝通核實,提交績效評價報告。

          (二)評價結論。

          按照財政資金使用用途和目的,健全了資金管理制度,款項支付規范,最大限度地發揮財政資金的使用效率,認真執行年初預算資金計劃,賬務核實及時規范,保障了單位正常運轉,促進了項目建設全面完成,較好地完成了年度工作目標任務。

          四、績效評價指標分析

          (一)項目投入情況。

          根據黨工委、管委會明確規定或批示同意安排的項目,由財政預算撥款安排泵站運行費12.00萬元,用于單位開展日常辦公、生產業務開支,確保泵站工程安全和正常運行,確保農業灌溉用水、人飲生活用水安全等,促進水利事業發展。

          (二)項目過程情況。

          本單位在項目的管理和資金使用上,根據相關規定及制度,嚴格按照各項資金使用用途安排該項資金的支出使用,資金的使用嚴格按照有關國庫集中支付管理、行政事業單位會計制度規定和財政下達資金的使用范圍管理和使用項目經費,嚴格遵守“專款專用”原則嚴格落實各項資金的申撥、使用審批手續,充分發揮資金使用效益。

          (三)項目產出情況。

          根據20xx年度預算批復項目預算12.00萬元,本單位在編在崗職工10人,聘用1人,按照年初計20xx年1月1日至20xx年12月31日,每月按進度對公用、泵站運行費項目開展日常辦公、生產業務活動,確保泵站工程安全和正常運行;抓好防汛、抗旱、水土保持、農村安全飲用水工程、支干渠整修,增加水利蓄水、提水能力;確保農業灌溉用水、人飲生活用水安全等,促進水利事業發展。

          (四)項目效果情況。

          本單位20xx年度按照各項相關規定及制度,按照年初預算安排認真完成各項業務活動,確保泵站工程安全和正常運行,確保農業灌溉用水、人飲生活用水安全等。本部門項目的完成,加強了農田水利建設,促進農業增效,農民增收,以及農村安全飲用水工程,改善農業生產條件和農村生態環境,在社會、經濟、生態等方面由顯著效益。

          五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

          (一)可推廣的經驗及做法。

          做好前期規劃設計、立項申報、項目儲備等前期工作;完善內控建設制度,加強經費審批和控制,規范支出標準和范圍;加強新政策規定等業務學習,準確地根據年度內可預見的工作任務細化預算目標,科學合理地編制部門預算。根據實際情況,定期做好預算分析,掌握進度,提高部門預算收支管理水平。

          (二)存在的問題及原因分析。

          單位部門的技術力量薄弱,業務管理能力嚴重不足,缺乏統一規劃和專業技術人員具體指導,工程標準較低,工作質量不高,后續管理及維修養護有待加強;水利基礎不強,項目資金有限,投入力度仍需要加大。

          六、有關建議

          1、加快水管體制改革步伐,逐步建立農田水利工程管理體制和運行機制。

          2、確定工程維修養護的補助標準,建立和健全資金監管體系,加強對維修養護補助資金的使用管理體系和監督檢查。

          七、其他需要說明的問題

          無其他需要說明的問。

        泵站工程績效評估報告(通用10篇)4

          項目名稱:

          20xx年度社山港泵站更新改造工程項目

          項目金額:

          4600萬元

          主管部門:

          高新區社會事業局

          項目實施單位:

          湘潭高新集團有限公司

          評價單位:

          湘潭誠正有限責任會計師事務所

          項目基本情況:

          社山港泵站位于湘江右岸,承擔高新區、岳塘區區域胡子壩和求子渠兩條水系9.31平方公里的集雨面積,是區域內骨干排澇泵站。該泵站原為農業排澇,隨著城市發展,泵站已無法滿足排澇需求,高新區管委會決定對社山港泵站進行提質改造。20xx年經湘潭市水務局向市人民政府呈報建設實施意見并經湘潭市市人民政府批準后,20xx年11月,由湘潭高新集團有限公司啟動建設。

          20xx年度安排項目預算4,600萬元,由湘潭高新區管委會直接撥付至湘潭高新集團,全部撥付到位。20xx年8月,社山港泵站項目整體工程全部完工。20xx年12月16日,高新集團組織設計單位、監理單位、施工單位、質量和安全監督機構和運行管理單位對項目進行單位工程驗收。

          項目主要績效:

          社山港泵站更新改造工程項目應在20xx年4月之前完工,實際完成時間為20xx年8月,按建設計劃完成了全部工程項目并驗收合格,即4臺機組(2臺315機組、2臺560機組)的建設,運行裝機容量達到1750KW。另設九道2米×2米的單孔電排涵、一道3.5米×4米的雙孔自排涵,蓄水量24000立方米的前池和900平方米的設備及配套用房。完工后項目移交河東大堤事務中心進行后期運營管理,并簽訂暫移交合同。

          群眾普遍反映項目的社會效益較好,對項目的實施情況及效果的.滿意程度較高。

          有關問題及建議:

          (一)存在的問題

          1.未制定項目實施方案,無法明確管理責任

          2.績效管理工作亟待加強

          3.項目未按進度完工,預算完成率偏低

          4.前期工作深化不夠,工程變更過大

          5.未按文件要求嚴格執行項目變更程序

          (二)建議

          1.完善項目實施方案,明確管理職責

          2.提高績效管理意識,重視績效管理工作

          3.提升設計會審水平,確保項目建設的質量進度

          4.嚴格執行項目變更程序

        泵站工程績效評估報告(通用10篇)5

          一、項目基本情況

          1.立項目的和依據

          我市地處江漢平原腹地,是國家重要的糧食主產區。由于近幾年來我市多次發生洪澇災害,工程設施調度頻繁,導致排灌溝渠淤塞,水工設施損毀嚴重,大大降低了農業排灌能力,制約了我市經濟社會發展。針對此情況市水利和湖泊局實施“水利工程維修養護經費”項目,用于市管涵閘、堤防、泵站的日常維修養護和溝渠疏挖。

          2.資金來源和使用情況

          20xx年度“水利工程維修養護經費”項目預算金額850萬元。資金全額來源:一般公共預算財政撥款530萬元、納入預算管理的非稅收入撥款220萬元、其他自有資金100萬元。20xx年度該項目到位資金561.35萬元,其中一般公共預算財政撥款530萬元、非稅收入撥款31.35萬元。資金到位率66.04%。

          20xx年度該項目的實際支出金額552.11萬元,預算執行率為98.35%。

          3.項目屬性和類型

          該項目屬持續性、常年性項目。

          4.項目實施情況

          20xx年度市水利和湖泊局將“水利工程維修養護經費”撥給16個項目實施單位(工程管理單位13個、水利管理站3個)。項目實施單位通過公開招投標確定施工單位,按《20xx年水利工程維修養護實施計劃》的要求進行維修養護。20xx年共維修養護水閘47座、堤防46km、泵站6座及疏挖溝渠80km,維修養護工程質量達標率達98%。

          二、績效評價工作開展情況和績效評價結論

          1.績效評價工作開展情況

          為促進預算單位強化支出責任,規范資金管理行為,提高財政資金使用效益,仙桃洪信達會計師事務所(普通合伙)受仙桃市財政局委托開展20xx年度“水利工程維修養護經費”項目的績效評價,評價方法為比較法、因素分析法和公眾評判法。根據該項目的具體實施情況,評價小組選取了楊林尾鎮、沙湖泵站、大垸子閘管所、泛區蓄洪堤管理段、河道堤防管理局及東荊河管理分局6個項目實施單位進行了實地訪談和問卷調查,抽樣占比37.5%。

          2.績效評價結論

          20xx年度“水利工程維修養護經費”項目績效評價綜合得分86.7分。其中:決策17分(滿分18分),過程13.9分(滿分22分),產出35.8分(滿分40分),效益20分(滿分20分)。評價等級為“良”。

          三、存在的問題

          1.存在將項目資金挪作他用的情況。市水利和湖泊局于20xx年10月22日將水利工程維修養護經費35,485元撥付給湖北省漢江河道管理局仙桃漢江管理分局用于防汛工作經費;于20xx年11月19日將水利工程維修養護經費258,083.94元用于局機關增容400KVA配電安裝工程;于20xx年12月9日將水利工程維修養護經費200,000元撥付給湖北省漢江河道管理局東荊河管理分局用于代管的姚嘴等六座涵閘人員經費。

          2.績效目標設定不夠合理。《仙桃市公益性水利工程維修養護項目實施技術方案》列明我市國有公益性水利工程現狀:水閘72座、堤防長度806km、泵站7座;20xx年度該項目申報的產出績效目標:維修養護水閘100座、堤防50處、泵站8座。水閘和泵站維修養護目標值均超出實有數量。

          四、建議

          1.進一步加大水利工程維修養護經費的監管力度。嚴格遵守國家財經法規和財務管理制度,按《仙桃市水利工程維修養護資金管理辦法》的規定,市水務局會同市財政局定期開展專項檢查,對專項資金使用實行全過程控制監管,從嚴處理查出的'問題;對全市水利工程維修養護資金使用管理情況和實施情況進行嚴格考評,并將考評結果作為下一年度資金分配的依據,不斷提高專項資金的使用效益。

          2.科學編制績效指標。在申報項目績效目標時,要結合實際情況,科學合理地設定績效目標,并將其細化分解為具體的績效指標。

        泵站工程績效評估報告(通用10篇)6

          一、預算單位基本情況。

          為排出市江北城區的漬水和污水提供保障;負責排區內的水位調度及柳葉湖、沾天湖、穿紫河、馬家吉河、新河等的水位控制;負責所轄泵站、閘所的所有土建設施、機電設備、金屬結構運行和管理,以及參與相關設施的新建、擴建、更新改造等計劃的制定與組織實施。

          內設機構設置。根據市編委辦核定,本單位內設科室9個,所屬事業單位0個,全部納入20xx年部門決算編制范圍。

          其中內設科室分別是:辦公室、人事財務室、工程技術室、南昏泵站、馬家吉泵站、靳家灣泵站、花山泵站、河洑泵站、新河口閘。

          二、預算執行情況

          1、整體支出概況

          常德市城區水利泵站管理處20xx年度財政撥款收入年初預算數為1293.87萬元,調整預算收入及上年結轉收入數為8910.2萬元,本年支出合計8362.38萬元,其中:基本支出657.38萬元,占總支出8%;項目支出7705萬元,占總支出92%;總支出完成總收入的82%。

          2、部門整體支出績效目標及完成情況

          ⑴.社會保障和就業支出208(類)20805(款)2080502(項)。

          年初預算為52.47萬元,支出決算為58.5萬元,完成年初預算的111%,決算數大于年初預算數的主要原因是:由于人員增加及基數調整追加。

          ⑵.社會保障和就業支出208(類)20808(款)2080801(項)。

          年初預算為0.51萬元,支出決算為0.51萬元,完成年初預算的100%,收支平衡。

          ⑶.城鄉社區支出212(類)21201(款)2120xx9(項)。

          年初預算為8.17萬元,支出決算為8.17萬元,完成年初預算的100%,收支平衡

          ⑷.城鄉社區支出212(類)21203(款)2120399(項)。

          年初預算為1165.56萬元,支出決算為1076.51萬元,完成年初預算的92.36%,決算數小于年初預算數的主要原因是:有部分專項資金有結余,泵站閘所設備維修受季節性冬修影響,資金一般都在第二年年初冬修項目驗收合格再付款。

          ⑸. 城鄉社區支出212(類)21208(款)2120899(項)。

          年初預算為1862.1萬元,支出決算為726.51萬元,完成年初預算的39%,決算數小于年初預算數的主要原因是:該專項屬于馬家吉新泵站建設工程項目專項資金,還未竣工驗收及結算評審,該項目施工、設計、代建、監理等合同約定工程結算完成前支付比例不得超出合同金額的85%。

          ⑹.農林水支出213(類)21301(款)2130104(項)。

          年初預算為27.65萬元,支出決算為27.65萬元,完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數,收支平衡。

          ⑺. 農林水支出213(類)21303(款)2130302(項)。

          年初預算為3.31萬元,支出決算為3.31萬元,完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數,收支平衡。

          ⑻. 農林水支出213(類)21303(款)2130304(項)。

          年初預算為251.35萬元,支出決算為248.61萬元,完成年初預算的99%,決算數略小于年初預算數,基本持平。

          ⑼. 農林水支出213(類)21303(款)2130305(項)。

          年初預算為6147.4萬元,支出決算為5866.64萬元,完成年初預算的95.43%,決算數小于年初預算數的主要原因是:該專項屬于馬家吉新泵站建設工程項目專項資金,還未竣工驗收及結算評審,該項目施工、設計、代建、監理等合同約定工程結算完成前支付比例不得超出合同金額的85%。

          ⑽. 農林水支出213(類)21303(款)2130306(項)。

          年初預算為55萬元,支出決算為35萬元,完成年初預算的.63.64%,決算數小于年初預算數的主要原因是:專項資金有結余,泵站閘所設備維修受季節性冬修影響,資金一般都在第二年年初冬修項目驗收合格再付款。

          三、制度建設及執行情況

          1、嚴控預算管理。本年預算配置控制較好,財政供養人員控制在預算編制以內,“三公”經費支出總額較預算減少1.75萬元。預算執行方面,根據“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制公務經費,壓縮公務費開支,嚴格控制“三公”經費,支出總額控制在預算總額以內;資產配置嚴格政府采購,按照預算科目規定使用財政資金,保障資金支出的規范化、制度化。預算管理方面,切實有效地執行了內部財務管理制度、資產內部管理制度,預算資金按規定管理使用,較好地完成了當年任務目標。20xx年全面完成了上級主管業務部門下達我處的各項工作任務和重點工作計劃。

          2、嚴控項目資金使用管理。我處項目資金全部按財政國庫集中支付制度要求使用和撥付,通過財政直接支付方式撥給項目實施單位。在撥付過程中嚴把監督審核關,建立健全內部審批制度,財務做好項目專賬,嚴格實行專款專用,保證資金及時足額用到項目中。

          3、強化單位管理制度建設。以責任體系為抓手,將責任追究到底。從領導到泵站、閘所,再到我們每一位員工,已建立完整職責體系;從工程維保到服務已簽定了嚴格的合同體系,為我們的嚴格管理畫出了底線,將會根據文件和相關約定對出現的問題將責任追究到底。

          4、嚴抓安全生產。以安全為目標強化泵站正常運行。為搞好泵閘的安全運行,我處制定了《安全生產責任制度》、《安全生產檢查制度》、《安全生產培訓管理制度》和《安全生產預警預報應急管理制度》等一系列管理制度,今后還不但的完善、還要與智能泵的運行和智慧調度的需求相結合的安全生產規則。還要強化與我們生活相關的安全工作,杜絕安全生產事故發生。

          四、整體支出績效效益及自評得分情況

          1、整體支出績效效益

          常德市城區水利泵站管理處,是常德市水利局下屬二級獨立法人機構。擔負常德城區及其周邊428.52km2 集雨面積內雨水、城區內污水和漸河超額洪水的外排任務。保障穿紫河旅游船水位的調度,保障5泵3閘的設施設備運行管理與維護。下轄南碈、馬家吉、靳家灣、花山、河洑五處泵站,新河口水閘、新河口節制閘和柳葉閘樞紐三處水閘,共裝機33臺,功率2.323萬KW。

          20xx年市城區及周邊428.28平方公里范圍內,降雨量為歷史最高1831毫米,比多年平均1398毫米多30.94%,大約產水8億立方米,整個汛期各泵站共開機12430臺時,排水7.73億立方米。為城區的防洪排澇作出了重大貢獻。

          馬家吉新泵站建設工程20xx年底已基本完工,20xx年主汛期主體工程已開始投入運營,全年累計開機7800臺時,排水2.3億立方。馬家吉新泵站項目的投運使江北城區的排水能力得到明顯提高。

          2、績效評價目的

          加強和改進新形勢下常德市城區水利泵站管理處工作,進一步理清部門職責,規范資金管理,強化資金使用效益意識,提升資金管理水平和工作質量。

          3、績效評價工作過程

          我處成立了績效評價工作小組負責本部門績效自評工作的組織領導和具體實施,明確了工作職責和分工,制定了切實可行的評價方案。根據各業務室站所的情況匯報和提交的工作計劃、工作總結等資料,評價小組現場進行詢查和核實,根據確定的評價指標、評價標準和評價方法統一打分,形成自評結論。

          我處20xx年度嚴格執行年初部門預算,資金使用及管理規范,制度落實到位,績效考核目標任務圓滿完成,按照部門整體支出績效評價指標體系對照打分得出結果為95分,等級為優秀。

          五、存在的問題及建議

          1、部分項目資金支付進度滯后。

          2、內控制度需進一步完善,隨著資金管理改革的進一步推進,我處內部控制建設要不斷優化,建立健全項目資金使用制度、財務管理制度、固定資產管理制度、費用報銷規程等制度,進一步強化財務約束監督廉政建設體制。

          3、科學合理編制預算,嚴格執行預算。進一步提高預算編制到位率,做準做全基本支出預算,做全項目支出預算,加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析,提高預算編制嚴謹性和可控性。

          4、進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化,實現項目申報、實施、撥付、評價全流程監督與控制,規范專項資金管理,提高專項資金的使用效益。

          5、進一步完善內部管理制度,提升管理效能,更好地履行生態文明建設職能。

        泵站工程績效評估報告(通用10篇)7

          按照省財政廳《 福建省預算績效管理工作方案(20xx 一20xx)》(閩財辦〔20xx〕29 號)及20xx年市財政局有關財政支出項目績效目標管理文件的要求,為加強財政資金管理,提高財政資金使用效益,我處進行了績效自評,現將績效考核評價情況報告如下:

          一、項目概況

          (一)項目單位基本情況

          茜安水利系我市最大的水利骨干單位,位于福安市茜洋溪下游,始建于1958年,擴建整修于64年,渠首位于溪柄鎮茜洋村,渠尾終于灣塢鎮深安村,用于發電、供電、農田灌溉、提供供水保障,受益溪柄、賽岐、灣塢三個鄉鎮,有賽岐獅子頭電灌站兩座,用于沿線鄉鎮的灌溉及飲水等。

          福安市獅子頭電灌站包括獅子頭一級站,獅子頭二級站,總裝機1735kW,本次改造為二級站,裝機容量475kW,抽水流量1.1M3/S,受益灌溉面積6.2萬畝,日供水量2890.8萬立方米,骨干工程存在老化失修、工程病險、管理方式落后等問題,主要包括:1、建筑物;2、機電設備;3、金屬結構

          (二)項目基本情況

          按年初的預算安排,給予福安市茜安水利茜安中型泵站安全鑒定費,該項目為水資源費安排的支出。貫徹實施、組織水源調度,獅子頭電灌站的改造實施有力地保證了個沿線鄉鎮的灌溉及人飲供水,為福安下半區的經濟開發建設具有重大及長遠的意義。主要工程內容為:建筑物的拆除及更新,機電設備的更換,金屬結構的更換,電灌站的復核分析等,確保泵站安全高效的運行。

          二、項目實施基本情況

          (一)項目的組織管理情況

          1. 合理編制績效目標

          我處結合20xx年市政府對市水利局的績效考評方案和20xx年工作計劃,召集科室業務經辦人開會探討,并參照近三年的平均值,發展趨勢等,制定切合實際、可量化、可考評的年度目標。

          2. 建立項目責任制

          我處成立福安市茜安水利管理處預算績效管理工作小組,主任為組長,相關業務科室負責人為成員,具體負責實施具體項目,依托財務室,負責進行協調、跟蹤、監督、收集,報送績效材料等。

          3. 加強項目運行管理

          3.1 是項目管理制度健全。我處已有保證項目實施的制度、措施,如《節水供水重大水利工程建設質量監督巡查實施細則》《農田水利設施建設和水土保持資金使用管理辦法》《關于進一步明確水利工程建設質量與安全監督責任的意見》《水利統計管理辦法》《農村飲水安全工程建設管理辦法》《中央防汛抗旱物資儲備管理辦法》《水利工程管理考核辦法》《農村飲水安全項目建設資金管理辦法》等。

          3.2 是項目質量可控。具體項目實施有指定相應的項目質量要求和標準,對于不符合條件的,及時發現,及時注銷。

          4. 開展績效動態監控

          按季度開展財政支出項目績效監控工作,有關負責人于每季度末收集匯總當季數據,分析目標完成情況,發現嚴重偏差,及時反饋,采取有效措施及時糾偏,項目系全年性目標,基本能夠按進度執行,保證年度目標任務按值或超額完成。

          (二)項目財務管理狀況

          我處項目使用資金符合國家財經法規和財務管理制度,以及有關專項金管理辦法的規定,使用資金審批規范,手續完整,做到專款專用,防止資金擠占,挪用現象的發生。

          三、項目績效分析

          (一)項目績效評價工作開展情況

          1、選用評價的指標和評價方法

          根據《福建省財政支出績效目標編制指南》《福建省財政支出績效評價操作指南》等,我處結合工程特點,遵循“客觀、公正、科學、規范”的原則,采用“以結果為導向、基于證據”的績效評價方法,進行評價體系的構建,從定性與定量兩個角度綜合考量,評價資金使用的效率與效益。評價采用目標預定與實施效果比較方法,將項目計劃的績效目標與其實際所產生的效益進行對比,對專項資金的使用績效作出全面評價。

          2、績效評價現場勘驗、檢查和核實情況

          本次評價工作分為四個步驟:第一步,制訂評價計劃與方案,為評價作出具體工作安排;第二步,制定評價指標體系和量化標準;第三步,我處分管部門按照績效考評要求,及時提供項目建設、資金支出、績效實現情況的自評資料,評價工作人員通過現場調查獲得基本資料;第四步,我處對自評材料進行審核與分析,歸納問題,分析原因,提出對策,形成并提交評價報告。本次績效評價滿分為100分,綜合評價結果為96分。

          (二)項目績效目標完成情況

          1、投入目標完成情況

          工程進展順利,按照保質保量的標準,完成維護工程,確保泵站安全高效的運行。各項目績效目標明確,立項規范,資金到位及時,資金使用率達100%。

          2、產出目標完成情況

          (1)建筑物的拆除及更新。武漢大學工程檢測中心檢測人員進駐泵站,對泵站水工建筑物按《泵站安全鑒定規程》SL316-20xx進行了全面檢測。前池淤積嚴重,兩岸沒有任何防護設施;無檢修閘門;無起吊及清污設施,漿砌石勾縫砂漿脫落,塊石松動。主副廠房屋面漏雨;屋頂,墻面存在嚴重漏水,泵房基礎為漿砌石結構。出水管道管槽雜草、雜樹叢生;鎮墩支墩漿砌石結構嚴重破損。綜合評定為四類建筑物,予以重建。實際目標完成率為100%。

          (2)機電設備的更換。武漢大學工程檢測中心檢測人員進駐泵站,對泵站機電設備《泵站安全鑒定規程》SL316-20xx進行了全面檢測。獅子頭電灌站1#~5#主水泵銹蝕磨損嚴重,性能下降,存在安全隱患。主電機性能差,老化嚴重,部分性能指標不符合要求,運行不經濟。低壓開關柜使用年限長,老化嚴重,部分為三無產品。進線線路老化嚴重,金具銹蝕嚴重,附屬設施破損。對獅子頭二級站機電設備綜合評定為四類,予以更新。實際目標完成率為100%。

          (3)金屬結構的更換。武漢大學工程檢測中心檢測人員進駐泵站,對泵站金屬結構按《泵站安全鑒定規程》SL316-20xx進行了全面檢測。攔污柵嚴重銹蝕變形、室內金屬管道腐蝕嚴重、室外壓力鋼管腐蝕比較嚴重、自制簡易起重設施老化嚴重,不能滿足安全運行要求評定為四類設備,予以更新。實際目標完成率為100%。

          (4)電灌站的復核分析。①建筑物安全類別:1前池淤積,水流條件差,混凝土結構嚴重破損,砂漿剝落,塊石散落,建議評定為四類建筑物。2主副廠房屋面漏雨;屋面板存在滲水痕跡,基礎為漿砌石結構,破損嚴重。建議結合工程復核成果評定為四類建筑物。3出水管道管槽雜草、雜樹叢生;鎮墩漿砌石結構局部破損,建議評定為四類建筑物。4廠房外圍地坪沉降、裂縫;周邊環境雜亂;泵站進場道路,坑洼不平,崎嶇泥濘。②機電設備安全類別:1主水泵:主水泵銹蝕磨損嚴重,性能下降,存在安全隱患, 建議評定為四類設備。2主電動機:主電機性能差,老化嚴重,部分性能指標不符合要求,運行不經濟,且存在安全隱患,建議評定為四類設備。3變壓器屬國家明令淘汰產品,不能滿足安全經濟運行要求,建議評定為四類設備。4低壓開關柜:低壓開關柜老化嚴重,部分性能指標不符合要求,存在安全隱患,建議低壓開關柜評定為四類設備。5監控系統:無監控設備。③金屬結構安全類別:1攔污柵老化變形,銹蝕嚴重,不能滿足安全運行要求,建議評定為四類設備。2金屬管道,腐蝕、銹蝕嚴重,建議評定為四類設備。3泵房起重設施,局部銹蝕,建議評定為三類設備。

          3、效益目標完成情況

          電灌站改造服務于下半區的各鄉鎮,供水服務群眾8萬人,滿足下半區鄉鎮工業企業生產供水。服務鄉鎮人飲供水,提升標準服務群眾,提高滿意度,服務灣塢工業企業生產供水,提升企業競爭能力。

          (三)項目績效分析

          1、投入指標體系得分30分,其中:

          (1)項目立項方面滿分18分,得18分。項目前期準備充分、設計完善、評審合理。立項規范,項目按規定程序申請立項,提交材料充分、完整,事前進行集體決策。

          (2)資金落實方面滿分12分,得12分。資金到位率和資金使用率達100%。

          2、過程指標體系得30分,其中:

          (1)業務管理方面滿分15分,得15分。管理制度健全,具有相應的業務管理制度,業務管理制度合法、合規、完整;制度執行有效,遵守相關法律法規和業務管理制度;項目質量可控,具有或制定了相應的質量要求或標準,實時采取必要的控制措施或手段保證質量。

          (2)財務管理方面滿分10分,得10分。管理制度健全,財務處理及時,資金使用合規,資金使用符合文件的規定,資金的`撥付有完整的審批程序和手續。項目資金較為安全,較符合項目批復的用途使用。

          (3)會計信息管理方面滿分5分,得5分。會計核算符合規范要求,相關材料完整。

          3、產出與效益指標體系得36分,其中:

          (1)產出數量方面滿分12分,得12分。我處對獅子頭電灌站的監測鑒定以及最后對老舊設施的更新等項目均按時完成,實際完成率100%。

          (2)產出質量方面滿分12分,得9分。質量達標率符合要求,得9分。

          (3)經濟效益方面滿分8分,得8分。供水服務群眾8萬人,滿足下半區鄉鎮工業企業生產供水,得4分;保障灌區農業安全生產的需要,得4分。

          (4)服務對象滿意度方面滿分8分,得7分。服務鄉鎮人飲供水,提升標準服務群眾,提高滿意度,服務灣塢工業企業生產供水,提升企業競爭能力。達不到滿分要求的滿意度90%以上,得7分。評價總分96分。

          四、項目存在的問題和改進措施

          1、項目存在的問題

          (1)水利事業的技術力量不適應水利工程建設的需要。由于工作任務重,思想上的放松,在組織集中學習方面抓的還不夠,沒有合理安排好學習時間。專業技術人員缺乏,以現在繁重的水利建設任務相比存在很大差距。

          (2)工程進度略有滯后。

          (3)思想上未對項目建設引起重視,項目實施建設進度緩慢,多方催促下才加快項目進度。

          2、改進措施

          (1)加強對相關工作人員的培訓和教育,組織學習國家相關法律、法規和政策,并認真貫徹執行,不斷提高業務水平努力培養一支高素質的人才隊伍,更好地服務工程建設。

          (2)加大工作力度,力爭在規定時間內完成各項水利工程建設項目。在確保質量的前提下,搶抓進度,嚴格按項目時間節點要求,完成項目建設任務。

          (3)加強對項目建設的監管,加快項目建設進度。

          五、下一步改進工作的意見和建議

          下階段,我們將進一步完善工作組織體系,建立健全目標決策體系,執行責任體系和考核監督體系等,加強項目的建設管理,根據分析工作中存在的問題,進一步分析研究問題,認真總結經驗教訓,分清輕重緩急,把整改措施落實到位。同時密切聯系地方群眾,同當地群眾溝通,接受群眾的監督。

        泵站工程績效評估報告(通用10篇)8

          一、基本情況

          (一)項目概況

          1.項目背景:

          隨著我國城鎮建設的不斷推進,在市政水利工程中經常要對水泵進行安裝及維護,才能保證城鎮居民日常生活中的正常用水及排水需求,同時也保證了水利系統的正常運行。因此泵站的維護以及日常的運行管理與人民生活水平的提高以及國民經濟的進步有著很大關系。

          雨污水泵站是排水系統中雨污水傳送的動力樞紐,是不可或缺的主要組成部分。其中:雨水泵站主要設置于雨水系統中,用以排除城區雨水,調控雨水泵站水位,防止道路積水。污水泵站主要設置于污水系統中,用以提升城市污水高程,將污水輸送至污水處理廠進行處理,調控污水泵站水位,防止污水冒溢等情況的'發生。

          2.資金投入和使用情況

          根據青島市城陽區住房和城市建設管理局《關于批復20xx年部門預算指標的通知》(青城住建發字〔20xx〕14號),批復泵站水電費及維護495.60萬元。20xx年實際支出245.34萬元,其中泵站管理費79.05萬元(含20xx年1.9萬元),泵站維護費28.80萬元,泵站水電費137.33萬元,評審費0.16萬元。

          (二)項目績效目標

          為促進泵站水電費及維護專項資金績效評價的規范管理,提升青島市城陽區市政建設服務中心公共服務水平,擬實現以下工作目標:

          總目標:確保城區市政設施完好,設施運行良好,給全區人民生產、生活、出行提供良好的環境,做好應急保障工作,不斷完善市政排水設施管理養護和監督考核機制體制。

          年度目標:1.圓滿完成市政排水設施、泵站、城區河道等養護計劃任務。2.做好應急保障工作,加強城區防汛等工作,保障道路安全暢通,為人民群眾出行提供舒適的出行環境。3.加強市政排水設施日常巡查、經常性檢查工作,確保設施完好率達到96%以上。4.完成好及其重大社會、政治活動保障工作。

          項目目標實現情況

          養護雨污水泵站10座,每天對泵站運行情況記錄,對泵站進行檢查,及時發現問題處置問題,確保泵站正常運行。基本完成責任范圍內泵站正常運行任務計劃,加強泵站設施養護維修力度,確保設施完好率達到99%,泵站設施正常運行。降低資源能源消耗,給市民提供良好的生活環境。

          二、績效評價工作開展情況

          (一)績效評價目的、對象和范圍。

          本次績效評價的目的是嚴格落實《預算法》及市、區績效管理工作的有關規定,進一步規范財政資金的管理,強化財政支出績效理念,提升部門責任意識,提高資金使用效益,促進城陽區泵站維護事業的發展。

          本次績效評價的對象和范圍是20xx年青島市城陽區市政建設服務中心泵站水電費及維護專項資金的績效情況,包括資金到位情況、預算執行率、制度執行情況、資金使用情況、達到的社會效益情況等。

          績效評價原則

          本次績效評價遵循以下基本原則:相關性原則、重要性原則、可比性原則、系統性原則、經濟性原則。

          評價指標體系

          本次績效評價的評價指標體系是根據城陽區財政局提供的評價指標體系模板,結合20xx年本項目績效指標的具體內容編制的。詳見附件:評價指標體系打分表。

          評價方法、評價標準。

          本次績效評價的評價方法:主要采用比較法、因素分析法、專家評價法和公眾評判法等績效評價方法;主要采取全面評價與現場勘查相結合的評價方式。

          本次績效評價的評價標準:綜合績效級別分4個等級:綜合得分在90~100分(含90分)以上為“優”;綜合得分在80~90分(含80分)為“良”;綜合得分在60~80分(含60分)為“中”;綜合得分在60分以下為“差”。

          三、綜合評價情況和評價結論

          根據專項資金項目績效評價的要求,工作組對照部門本項目績效評價方案、績效評價指標體系以及項目實施情況,對投入、過程、產出、效益、滿意度等方面進行了綜合評分,評價結論如下:

          泵站水電費及維護專項資金績效評價得分為85.5分,績效級次為“良”。各指標績效得分情況如下:

          四、主要經驗及做法

          為提升城陽區整體維護水平,20xx年將城維費作為一個標段由原城市管理局統一公開招標,啟迪桑德公司中標,中標金額3385萬元,合同期1年,維護內容包含轄區雨污水泵站看護養護維修。考慮到啟迪桑德公司前期投入巨大及合同延續性,20xx年與啟迪桑德公司續簽一年合同,合同金額與20xx年一致。為提高泵站的專業化管理水平,青島市城陽區市政建設服務中心實施了雨污水泵站政府公開采購,20xx年8月21日公開采購泵站專業化養護公司進行養護,合同金額261.12萬元。

          青島市城陽區市政建設服務中心管轄下有10座雨污水泵站,所有雨污水泵站均落實24小時值班制度,污水泵站實行24小時開啟,確保區域排水安全和污水正常輸送,雨水泵站在遇到災害天氣時及時開啟,確保排水通暢,使其發揮應有的作用。

          五、存在的主要問題及建議

          青島市城陽區市政建設服務中心主要存在預算執行率低、履職不到位、檔案管理不完備、績效目標不明確的問題。

          建議青島市城陽區市政建設服務中心強化預算績效管理理念,落實全面預算績效管理要求,科學、合理編制預算,加強檔案管理。

        泵站工程績效評估報告(通用10篇)9

          一、項目概況

          (一)項目單位基本情況

          主要職責:

          1、負責牽頭推進新型城市化戰略的日常工作,擬訂全縣推進新型城市化、城鄉建設、工程建設、建筑行業、住宅房地產業、勘察設計咨詢業、城市管理、行政執法、市政公用事業方面的規范性文件以及相關的發展戰略、中長期規劃及年度計劃組織實施、進行行業管理。

          2、負責縣城規劃區基礎設施建設和城市擴改建工程,主要包括城市道路、給排水、橋涵、亮化、消防燃氣、公共交通設施建設。

          3、負責指導、協調、監督全縣房地產市場管理。

          4、承擔城鎮低收入家庭住房保障的責任。

          5、承擔建立規范的工程建設標準體系責任。組織貫徹執行建筑工程實施階段國家標準、統一定額和行業標準及相關的管理制度、負責城鎮建設檔案管理。

          6、負責監督和管理全縣建筑活動。負責建筑市場的準入,工程招投標、勞保統籌、工程監理、實施合同備案管理,質量安全。

          7、貫徹執行國家關于人民防空的方針、政策和法律法規,制定全縣人民防空建設規劃和年度工作計劃,經批準后組織實施.

          (二)基本情況

          機構設置:我局有內設機構11個,具體為:辦公室、建筑工程管理股、安全監察股、消防燃氣股、人民防空辦公室、財務審計股、人事股、政策法規股、規劃股、行政審批服務股、村鎮建設股。編制人數90人,其中全額撥款編制45人,差額撥款編制21人。自收自支編制23人,單位公務車輛2臺。

          下設二級機構6個,具體包括:會同縣村鎮建設管理站、會同縣污水處理設施管理站、會同縣建筑管理站、會同縣招投標中心(屬建管站)、會同縣建設工程質量安全監督管理站、會同縣房產管理局。

          二、項目資金使用及管理情況

          (一)項目資金到位及使用情況。

          20xx年,年初預算安排政府性基金污水泵站運行經費60萬元,其中:年初結轉和結余0,年初預算收入60萬元。資金使用54.83萬元,預算執行率為91.38%,主要用于會同縣各污水泵站的運行維護。按照部門經濟科目分類,辦公費0.33萬元、水費0.18萬元、電費33.35萬元、郵電費2.4萬元、差旅費0.22萬元、維修(護)費15.45萬元、勞務費2.4萬元、其他商品和服務支出0.5萬元。

          (二)項目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執行情況)分析。

          住房和城鄉建設局認真履行部門“三定”方案確定的職責。沒有存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況;基礎數據信息和會計信息資料真實、完整、準確。并按規定內容公開預、決算信息。對有關財務方面文件及時掌握,認真執行。項目資金嚴格按照財務管理要求及時、規范地進行了會計核算和賬務處理。

          三、項目組織實施情況

          (一)項目組織情況:污水泵站運行經費年初基金預算安排60萬元。主要用于各泵站運行電費及維修等日常運行,保障我縣防洪安全。

          (二)項目管理情況:(包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況)分析。

          大力提倡勤儉節約,堅持把有限的經費用在重點項目上,堅持局黨組管理財務,每月開支按預算執行情況調度,嚴格財經紀律,嚴格財務制度,堅持先有預算、后有支出,嚴格審批程序,較好地保證了財務開支和資金使用的合法合規、安全有效。按照省、市文件的要求,開展了標后稽查工作,對中標單位的合同履約情況進行了監督管理。嚴格落實“放管服”工作要求,對施工許可的必要條件嚴格審查,對審查合格的項目及時發放施工許可并錄入監管信息平臺。強化了建設過程中事中監管,重點對建設過程中的質量安全、合同履約情況、工程款撥付情況等進行了跟蹤管理。強化民主意識、平等意識、團結意識,反對個人主義,做到了重大事項集體研究、科學決策。嚴格執行“三重一大”集體決策制度和末位表態制度。

          四、項目績效情況

          項目績效目標完成情況分析。完成全縣防洪任務,防洪設備運行能力達到96%以上,排洪率95%以上,做好防洪設施管理及運行維護工作,進行了防洪安全隱患排查檢測。根據縣編制了維修(護)方案和預算。

          五、其他需要說明的問題

          存在的問題:

          1.預算編制的準確性需要進一步提高,加強項目年初預算資金的合理性安排。

          2.對項目的執行力度和執行過程的監督還需要進一步加強。

          相關建議:

          1.加強對預算編制和績效評價工作的培訓、交流。特別是要加強對各項評價指標的'解釋及評價過程中實際操作的學習和培訓。

          2.提高預算編制的針對性和準確性,進一步細化項目預算的申報與編制。

          3. 加強部門決算的對比分析,使決算分析更有針對性,更有可比性。

          4. 進一步嚴格管控資金的支出范圍和開支標準,嚴格執行政府采購制度,提高資金使用的效率。

          5.加強重點項目預算執行過程的控制,提高部門預算執行時效和社會效益。

          六、項目評價工作情況

          項目評價基礎數據收集來源于年度預算及年度結算報表及本單位財務數據。

        泵站工程績效評估報告(通用10篇)10

          一、績效評價結果

          評價小組通過資料收集、問卷調查、座談訪談調研、數據分析等評價方法,對寧津縣20xx年“污水處理及泵站運營工程”項目進行了客觀評價。“決策管理”滿分15分,評價得分14分。“過程管理”滿分25分,評價得分23.5分。“項目產出”滿分35分,評價得分33.78分,“項目效益”滿分25分,評價得分22.5分,項目評價總得分93.78分,評價等級為“優”。

          二、項目的主要績效

          1、項目保障了寧津縣城生活污水得到集中處理,改善了當地水環境質量。

          2、通過處理污水,改善了水質,城市生態環境得到大幅度改觀,提升了城區的投資環境。

          3、提升了當地人居生活品質,促進社會經濟的可持續發展。

          4、通過對項目周邊1.5KM附近居民的隨機發放問卷調查,項目總體滿意度94%,滿意度較高。

          三、項目存在的主要問題

          1、績效目標設置完整性不足,績效管理意識有待提升。

          2、項目運營與維護情況欠佳。如:項目運營單位廠區內部分道路破損、綠化管理不到位、構筑物外墻墻漆脫落嚴重,環境衛生欠佳。潘家泵站、謝東泵站備用設備老化不能使用,維修、更換設備不及時。

          3、項目檔案管理欠佳。如:項目運營單位檔案資料的管理不夠規范,相關資料的整理與歸檔工作需加強。項目主管單位對其監管資料需進一步規范。

          4、相關責任人對相關政策的了解不及時、深入,對環保知識的宣傳力度需加強。

          四、建議及改進措施

          1、完善項目績效目標設置,科學合理設置績效指標。建議項目單位提高績效目標填報規范性,科學合理設置項目績效目標。

          2、加強項目運營和維護管理,進一步細化現場管理。建議項目單位嚴格按照相關規定執行。一是在廠區內嚴格操作和維護管理,完善各種規程;二是加強污水處理設施的日常巡查、維修和養護,保障設施安全運行;三是重視廠區自身環境,對廠區環境衛生進行整治,保持廠區環境干凈整潔,提升企業形象。

          3、加強項目檔案管理。建議按照相關制度要求,完善項目檔案管理。一是項目單位對項目運行過程中的'各項數據進行記錄、匯總,及時整理相關記錄和文件,并留檔存案;二是監管單位對項目單位報送備案的資料及對其進行監管的資料進行留存并整理歸檔。

          4、加強對相關政策的了解和宣傳。建議加強了解與污水處理相關的環保、稅收等相關政策,通過環保公眾開放日,向更多的人傳遞節約用水、保護環境的理念,激發全民參與環保行動的決心,引導污水處理廠不斷優化探索,建立健全項目長效運營機制。

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