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        國有資產管理自查報告

        時間:2024-11-14 10:44:25 曉鳳 報告

        國有資產管理自查報告(通用21篇)

          在人們素養不斷提高的今天,報告有著舉足輕重的地位,報告包含標題、正文、結尾等。那么一般報告是怎么寫的呢?下面是小編收集整理的國有資產管理自查報告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

        國有資產管理自查報告(通用21篇)

          國有資產管理自查報告 1

          根據《西安市灞橋區關于開展區級行政事業單位國有資產出租出借、對外投資情況專項檢查的通知》以及《西安市行政事業單位國有資產管理暫行辦法》和《西安市行政事業單位國有資產有償使用和處置及收益管理暫行辦法》文件精神,我校領導高度重視,立即組織人員對國有資產出租出借情況進行了自查,現將自查報告匯總如下:

          一、建立組織機構,專項負責

          組長:

          副組長:

          成員:

          二、自查內容

          1、國有資產日常管理情況:嚴格按照《西安市行政事業單位國有資產管理暫行辦法》及《灞橋區學校固定資產管理制度》要求,嚴格落實國有資產清查、登記、上報制度,設置固定資產卡片、總帳及明細賬簿,并定期進行清查盤點,及時更新國有資產管理信息系統,做到賬賬相符,賬實相符,明確責任并履行好職責。

          2、制度建立情況:我校建立了《西安市第五十六中學固定資產管理制度》及《辦公用品采購、保管、支領制度》。

          3、資產處置情況:按照規定履行審批手續,并及時做好賬務處理,殘值收入按照“收支兩條線”管理原則,無擅自處置國有資產現象。

          4、資產出租出借情況:我校與西安警察護衛學校的.租賃合同已到期,不再續約。我校與五鼎聯合鋼筋機械公司簽訂了一年合同,出租面積米,年租金萬元。我校的資產出租按規定向教育局提出申請經同意后簽訂出租合同;出租收入納入預算統一管理。

          三、自查時間

          20xx年5月27日-29日

          四、自查匯總

          我校在國有資產管理方面嚴格按照《西安市行政事業單位國有資產管理暫行辦法》規定執行,資產賬賬相符、賬實相符、帳表相符、賬證相符,未發現違規違紀行為。

          自查,我校無國有資產(土地、房屋)對外出租、出借、聯營的情況。也沒有違紀違規行為。

          國有資產管理自查報告 2

          濟寧市行政事業單位國有資產調查清理工作聯席會議辦公室:根據濟紀發10號文件的精神和具體工作部署的要求,我單位極為重視這項工作,成立了領導班子,認真組織開展自查自糾,現將有關情況報告如下:

          一、組織領導

          按照聯席辦發《關于對市直行政事業單位國有資產進行專項調查清理的實施方案》通知的要求,為順利開展、按時完成本單位的自查工作,我校成立了以校長為組長,分副校長為副組長,各處室相關人員為組員的國有資產管理專項檢查自查領導小組,下設臨時辦公室,組織相關人員對我校的國有資產擁有、使用、管理情況進行了全面的清理、盤點。

          二、工作起止時間

          我校于20xx月13日至20xx年5月25日期間對本單位各類固定資產擁有、管理、使用情況進行了自查自糾工作。并將自查結果自25日起在本單位公示欄、門戶網站進行公示,接受廣大群眾的監督檢查。

          三、檢查主要內容

          1、單位基本情況;

          2、單位領導情況;

          2、土地、房屋、車輛等國有資產的占有使用情況;

          3、各種設備、圖書文物的占有使用情況;

          4、債權、債務等賬務情況;資產的`盤盈、盤虧;已報廢、損毀、盤虧資產長期未清理問題;

          5、賬外資產問題;

          6、未經批準自行購置采購目錄內商品問題;

          7、對外借款、投資難以收回形成潛在損失問題;

          8、對外擔保及成立經濟實體、企業出資不到位而承擔連帶責任問題;

          9、資產轉移未及時辦理調撥、過戶手續問題;

          10、未經批準出租、出借、出售固定資產問題;

          11、資產有償使用收入應繳未繳財政專戶問題;

          12、其他。

          四、自查工作結果

          經自查,我校在國有資產管理方面嚴格按照國家有關規定執行,資產賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符,未發現有上述問題。

          五、完善規章制度

          我校在自查的基礎上,對照以前的財務制度,針對國有資產管理方面,依據有關政策法規,建立健全各項管理制度。

          國有資產管理自查報告 3

          為進一步規范和加強我局固定資產管理,夯實財務管理基礎工作,健全管理機制、保障國有資產的完整和安全,徹底摸清家底,最大程度發揮固定資產的效益,20xx年12月10日至12月31日,根據縣財政局要求,我局精心組織了全局固定資產自查工作,現就在自查過程中出現的問題及其產生原因做如下匯報。

          一、固定資產的確認

          根據財政局現行固定資產及低值易耗品管理制度,目前我局對價值2000元及以上,如電腦設備、打印機、相機、機器、機械、工具、生活辦公用具等物品,以及上級配發、自行購買的各類警用裝備類物品分別進行了定義以及明確的劃分規定。

          二、自查的`主要做法

          (一)領導重視,組織得力。我局領導高度重視本次自查工作,把自查工作作為20xx年第四季度的重點工作之一。警務保障室總體負責,各部門負責人配合固定資產自查小組,負責對全局固定資產的自查工作組織實施,相關職能科、室、所、隊進行了明確分工。

          (二)分工明確,責任清晰。自查工作共分為準備、自查、總結和驗收四個階段。準備階段主要工作是成立固定資產自查小組,確定自查范圍及工作職責。

          (三)循序漸進,合理安排。本次自查的重點工作落在自查階段和總結階段上。自查階段主要工作是自查小組對全管理處的固定資產及低值易耗品進行自查、盤點,落實資產存放地點、資產狀況等,如實填寫固定資產自查系統。對自查中發現的需要報廢、報損或作其他的固定資產,要求查清原因,提出處理建議。總結階段對有異議的項目再次清點確認,確認后詳細填寫“固定資產盤點報告表”,各自查工作組對“固定資產盤點報告表”進行相互復核確認,連同自查工作總結交自查工作領導小組審閱。

          三、自查的主要成果

          我局領導和各部門都能高度重視自查工作,主要領導親自抓該項工作的落實。

          經過此次自查,主要取得了以下成果:一是全面落實了我局固定資產實物管理及低值易耗品及上級配發、自行購買的各類警用裝備類物品的各項基礎信息,特別是針對一些實物信息與資產下轉資料不相符的情況,我局以現場實物盤點為依據,對相關信息進行了補充、修改。二是進一步完善了財務固定資產卡片以及使用部門的使用臺帳的信息登記,做到帳實、帳卡、帳帳相符。三是自查出一批已報廢的固定資產和各類警用裝備類物品。在此次自查后匯總上報財政局申請報廢。

          四、下一步資產管理的工作思路

          (一)完善制度

          今后我局將根據固定資產管理方面的新要求,制定適合我局實際、便于操作的固定資產管理辦法。

          (二)明確職責

          進一步明確固定資產管理各職能部門的職責和權限,建立統一要求、分級管理、各盡所能,各負其責的新機制。

          (三)加強管理

          把固定資產管理作為財務管理和固定資產使用、管理部門的一項重要日常工作,常抓不懈,規范程序,把好出入關,健全賬、證、卡,加強核算,確保資金賬、實物賬一致。

          (四)嚴格檢查

          各部門對各自管理的固定資產每年進行一次自查,對于違規情況進行通報。

          (五)抓好落實

          重點做好日常管理和制度落實工作,固定資產管理部門在加強日常管理的同時,抓好各項制度落實的督促檢查,搞好協調、銜接,督導各部門抓好落實,努力把管理處的固定資產管理工作提高到一個新水。

          國有資產管理自查報告 4

          根據xx市財政局《關于轉發的通知》要求,現將我單位國有資產管理情況總結報告如下:

          一、基本情況

          截至20xx年xx月xx日,我單位現有固定資產累計xx萬元,主要包括辦公家具、電腦、打印機、空調、檔案保管設備及照相機等。

          二、管理情況

          1、建立組織、明確職責

          為了加強固定資產管理,增強基層單位管理固定資產意識以及相關管理人員責任心,我局設立資產管理員并進一步明確了資產管理員的職責。資產管理員熟練掌握《關于修訂《xx市市級行政事業單位部分通用辦公設備和辦公家具配置標準》的通知》x、《xx區經費管理辦法》等涉及固定資產配置、使用、處置業務的.文件要求,同時全面掌握全局固定資產登記使用情況。這樣即保證了資產管理信息暢通、政策的實施,又方便了資產管理上下溝通與銜接,對保證固定資產的安全與完整將產生積極作用。

          2、抓好單位資產清查、核實工作

          20xx年,我局x開展了固定資產清查工作。全面摸清了“家底”,強化了國有資產管理,優化了資產配置,提高了資產使用效率,為科學編制預算,推進資產管理與預算管理、財務管理相結合提供準確依據。

          3、規范資產增加、使用、處置手續

          通過對全局固定資產清查,清晰掌握了固定資產存量、分布、結構及使用情況,及時輸入固定資產管理軟件對全局的固定資產進行了動態管理,加強新增資產配置審核工作,規范資產處置程序,確保資產高效使用。

          在今后的工作中,我們將在優化資源配置提高資產利用率,保證國有資產安全,防止國有資產流失等方面將進一步拓寬思路,完善辦法,拿出新措施,實現新突破。

          國有資產管理自查報告 5

          根據豐財發{ 20xx } 31號文件精神和具體工作部署要求,我們單位非常重視這項工作;成立領導小組;并認真組織自查自糾;現將有關情況報告如下:

          一、組織和領導

          根據聯合下發的《關于檢查全縣行政事業單位國有資產管理情況的通知》的要求,為順利開展并按時完成本單位的自查工作,我校成立了以黃校長為組長,相關人員為組員的國有資產管理專項檢查自查領導小組,組織相關人員從資產管理、資產處置、經營性資產管理等方面進行全面自查自糾。

          二、工作的起止時間

          20xx年4月4日至20xx年4月16日,我校對我校各類固定資產的歸屬、管理和使用情況進行了自查自糾工作。

          三、檢查主要內容

          1、資產管理;

          2、資產處置;

          3、經營資產管理;

          4、其他。

          四、自檢結果

          經過自查,我校可以在國有資產管理中貫徹資產管理的組織人事規定,建立更加規范的固定資產賬戶;根據資產管理信息化的要求,可以將所有資產錄入資產信息管理系統并及時更新;學校資產的購置、驗收、核算、征用都有管理制度,可以履行相關資產管理人和使用人的職責,并記錄資產征用情況。資產處置方面,我校可以按照《鳳翔縣行政事業單位國有資產管理實施辦法》執行相應的.審批程序,不存在擅自處置資產的情況。學校沒有經營性資產。

          五、整改措施

          在自查的基礎上,與以往的財務制度相比,針對國有資產管理,按照相關政策規定,我校將進一步建立和完善各項管理制度。

          國有資產管理自查報告 6

          根據鳳財發文件的精神和具體工作部署的要求,我單位極為重視這項工作,成立了領導班子,認真組織開展自查自糾,現將有關情況報告如下:

          一、組織領導

          按照聯席辦發《關于對全縣行政事業單位國有資產管理工作進行檢查的通知》要求,為順利開展、按時完成本單位的自查工作,我校成立了以校長黃月寧同志為組長,相關人員為組員的國有資產管理專項檢查自查領導小組,組織相關人員從資產管理、資產處置、經營性資產管理等方面進行了全面的自查自糾。

          二、工作起止時間

          我校于20xx年4月4日至20xx年4月16日對本單位各類固定資產擁有、管理、使用情況進行了自查自糾工作。

          三、檢查主要內容

          1、資產管理情況;

          2、資產處置情況;

          3、經營性資產管理情況;

          4、其他。

          四、自查工作結果

          經自查,我校在國有資產管理方面能落實資產管理的機構和人員規定,建立了較規范的固定資產賬;能按照資產管理信息化的要求,將全部資產錄入資產信息管理系統,并及時更新;學校資產的購置、驗收、入賬、領用均有管理制度,能落實相關資產管理人員和使用人員的職責,資產領用有記載。在資產處置方面,我校能按照《鳳翔縣行政事業單位國有資產管理實施辦法》的規定,履行相應的`審批手續,無私自處置資產的現象。學校無經營性資產情況。

          五、整改措施

          我校在自查的基礎上,對照以前的財務制度,針對國有資產管理方面,依據有關政策法規,將進一步建立健全各項管理制度。

          國有資產管理自查報告 7

        市國有資產領導小組:

          根據樟樹市委辦公室樟樹市人民政府辦公室[20xx]19號文件關于《樟樹市開展國有資產出租(出讓)清理工作實施方案》的通知精神,我場認真組織開展自查自糾,現將有關情況報告如下:

          一、組織領導

          按照市國有資產出租(出讓)清理工作領導小組開展國有資產出租(出讓)清理工作的'要求,為順利開展、按時完成我場的自查工作,我場成立了以場長為組長,分管場長為副組長,各相關人員為組員的國有資產出租(出讓)清理工作領導小組,對我場的國有資產管理出租(出讓)情況進行了全面清理。

          二、工作起止時間

          我場于20xx年3月3日至20xx年4月xx日期間進行了自查自糾工作。

          三、自查工作結果

          經自查,我場沒有國有資產出租(出讓)情況,也沒有違紀違規行為。

          國有資產管理自查報告 8

        xxx縣人民政府:

          根據xx縣委辦《關于開展黨政機關和企事業單位國有資產管理工作檢查的通知》的文件精神,結合xx實際,現將有關情況報告如下:

          一、組織領導

          為順利開展工作、按時完成我鎮自查工作,成立了以鎮長任組長、機關分管領導為副組長,鎮屬相關單位負責人為成員的國有資產管理專項檢查領導小組,具體工作由鎮黨政辦、財政所兩個部門牽頭,鎮屬各工作單位負責人各自開展本單位使用和管理的國有資產自查等工作。

          二、檢查主要內容

          內部管理制度、資產配置、使用、處置、投資以及出租出售管理的決策程序及效果,資產使用管理臺賬,資產賬務管理情況,主管部門對所屬單位資產管理職責履行情況等相關內容。

          三、開展自查情況

          我鎮管理和使用的國有資產總金額為xx元,其中國有土地xx元,辦公用房xx元,公務用車xx元(含消防車、灑水車各一輛),電子、電氣設備xx元,辦公桌椅xx元。在落實國有資產管理工作上,嚴格按照國有資產管理制度執行。一是國有資產購置上,根據各部門工作實際要求,確需購置設備辦公設備的,先寫出書面報告,經分管領導簽字報鎮主要領導審批同意后,由鎮黨政辦組織人員按程序統一采購,防止盲目采購,造成國有資產閑置、浪費;二是大宗物資采購工作,嚴格按照《xx縣人民政府辦公室關于執行xx省政府集中采購目錄及限額標準的通知》要求(x府辦發〔xxxx〕xx號文件),我鎮不存在超標準、超限額采購;三是各部門建立了規范固定資產使用臺賬,明確了保管和使用的責任人;四是我鎮新增國有資產按照權責發生制原則,交付使用及時入賬,做到賬實相符,并按要求錄入國有資產管理系統;五是國有資產處置方面,嚴格按照國有資產管理實施辦法,履行相應的'審批程序,防止國有資產的流失,無私自處置國有資產的現象。

          四、存在的問題及整改措施

          我鎮國有資產管理工作在各方面都比較規范有序,但也存在一些問題,一是有重買輕管的現象時有發生,主要在應急工作方面的臨時物資采購,今后需要加強管理;二是在低質易耗品固定資產報廢處置不及時,比如平時我們使用的電腦,因更新快,在今后工作中,將按照有關政策法規,進一步建立健全國有資產管理制度,用好管理好我鎮國有資產。

          國有資產管理自查報告 9

          為進一步加強國有資產管理,根據縣國有資產服務單位《關于開展全縣行政事業性資產領域專項整治行動工作的通知》精神,我單位于4月7日至4月15日開展了國有資產領域自查自糾工作,現將有關情況報告如下:

          一、單位基本情況

          單位是縣政府直屬全額撥款事業單位,編制xx人,下設xx個股室,執行行政事業單位會計制度。單位按照實際情況及內控制度要求,由辦公室負責資產采購和資產處置,財務股負責賬務登記和資產系統管理。

          單位對此次資產領域自查自糾工作高度重視,專門召開會議研究布置,指定專人負責此項工作。在自查過程中,單位嚴格對照七大類突出問題,結合單位實際情況和巡察中發現的資產管理問題線索,逐項清查核對。

          二、自查自糾情況

          (一)閑置或對外出租與租入并存

          經自查,我單位沒有另外租用辦公用房,不存在并存現象。

          (二)違規購置、處置資產

          經自查,我單位不存在此類問題。

          (三)未履行審批程序出租資產、對外投資及處置資產。經自查,我單位對外出租按照規定履行了審批程序,不存在此類問題。

          (四)資產處置收入未按規定上繳或上繳不及時

          經自查,我單位未處置過資產,不存在此類問題。

          (五)資產賬實不符、未按規定登記入賬

          經自查,我單位不存在此類問題。

          (六)已使用的在建工程未及時轉為固定資產或公共基礎設施等

          經自查,我單位無在建工程,不存在此類問題。

          (七)其他問題

          經自查,我單位在資產管理中不存在其他問題。

          三、下一步工作打算

          (一)加強管理培訓,提高管理水平。

          對固定資產管理人員以及保管人員進行有關知識培訓,學習國資等部門有關規定,使每個職工都能夠從思想上高度重視科學管理固定資產的`重要性,掌握正確保管國有資產的方法。

          (二)成立領導小組,建立健全監督機制。

          成立以單位主任為組長,以分管副主任,財務股人員為成員的領導小組,對固定資產的購置、使用、保管、報廢等方面進行日常監督檢查,保證國有資產不流失。

          (三)完善固定資產相關管理制度。

          建立固定資產管理保管獎懲制度,在管理和保管固定資產方面有突出貢獻的股室和個人給予一定的獎勵,對那些不愛護公共財物,不遵守單位有關固定資產管理制度的人給子處罰。

          (四)對所有固定資產重新登記造冊。

          登記后,對正在使用的固定資產加強管理,對已經報廢或損壞的固定資產按照規定進行處置。

          國有資產管理自查報告 10

          為進一步規范和加強我局固定資產管理,鞏固財務管理基礎工作,完善管理機制,確保國有資產的完整性和安全性,徹底查清家庭背景,實現固定資產效益最大化,根據縣財政局要求,20xx年12月10日至12月31日,我局認真組織了固定資產整體自查。現在,我們正在做自檢過程中的問題及其原因

          一、固定資產確認

          根據財政局現行的固定資產和低值易耗品管理制度,目前我局已對價值2019元及以上的項目進行了界定和明確,如計算機設備、打印機、照相機、機器、機械、工具、生活辦公用具、上級下發采購的各類警用裝備項目等。

          二、自我檢查的主要做法

          (一)領導重視,組織有效。我局領導高度重視這項自查工作,并將其作為2019年第四季度的重點工作之一。公安辦全面負責,各部門負責人配合固定資產自查小組組織實施全局固定資產自查,相關職能部門、處室、研究所、小組分工明確。

          (二)分工明確,職責明確。自查分為準備、自查、總結、驗收四個階段。準備階段的主要工作是成立固定資產自檢小組,確定自檢的范圍和職責。

          (三)循序漸進,合理安排。這次自查的重點工作落在自查階段和總結階段。自檢階段的主要工作是自檢小組對全管理處的固定資產和低值易耗品進行自檢和盤點,落實資產的存放地點和狀態,如實填寫固定資產自檢制度。對自查中發現的需要報廢、報損或放在其他地方的固定資產,要查明原因,提出處理建議。在匯總階段,再次核對確認有爭議的項目,確認后填寫明細“固定資產盤點報告表”,查看工作組的“固定資產盤點報告表”進行互審確認,并將自查工作總結提交自查工作領導小組審核。

          三、自查的主要結果

          我局領導和各部門可以高度重視自查工作,主要領導親自抓這項工作的落實。

          經過這次自查,主要成果如下:一是全面落實了固定資產實物管理、低值易耗品和上級下發采購的各類警用裝備物品的基本信息,特別是針對部分實物信息與資產移交數據不一致的情況,我局在現場實物盤點的'基礎上,對相關信息進行了補充和修訂。二是進一步完善財務固定資產卡和使用部門使用賬戶的信息登記,做到賬實相符、賬卡相符、賬實相符。三是認定一批報廢固定資產和各類警用裝備。經過這次自查,總結后上報財政局報廢。

          四、資產管理的下一步

          (一)完善制度。今后,我局將根據固定資產管理的新要求,制定適合我局、便于操作的固定資產管理辦法。

          (二)職責明確。進一步明確固定資產管理各職能部門的職責權限,建立統一要求、分級管理、各盡所能、各負其責的新機制。

          (3)加強管理。固定資產管理被視為固定資產財務管理、使用和管理部門的一項重要日常工作,并不斷努力規范程序,確保良好的準入,完善賬戶、憑證和卡片,加強會計核算,確保資金賬戶和實物賬戶的一致性。

          (4)嚴格檢查。各部門每年應對所管理的固定資產進行一次自查,并對違規行為進行報告。

          (五)抓好落實。注重日常管理和系統實施。固定資產管理部在加強日常管理的同時,特別重視對各項制度執行情況的監督檢查,做好協調銜接,督促各部門落實,努力把管理處固定資產管理提高到一個新的水平。

          國有資產管理自查報告 11

          根據金融資產清查的相關制度和政策,我單位已按時完成資產清查的主要工作,現將資產清查的相關工作報告如下:

          一、資產清查總體情況分析:

          (1)資產盤點基準日:7月15日-8月10日,20xx。

          (二)資產清查范圍:固定資產二至九類

          (三)資產清查工作的具體實施:

          我單位領導非常重視這項資產清查工作。因為聯校,很多固定資產需要檢查記錄,確實任務重,壓力大。為了保證資產清查的高效有序進行,首先成立了資產清查領導小組,并指定總務總監為資產清查的專門負責人。其次,組織領導小組成員研究資產清查的相關制度政策,明確資產清查的要求;再次,在領導小組的監督和指導下,總務處集中對此次資產清查工作的所有材料進行了分析和簡化,將所有與學校相關的.項目分解成表格格式,分發給各分公司,然后由學校進行驗收。第四,確認資產清查的最終結果,填寫報告并上報。經過努力,資產清查的主要工作終于按時完成。

          (四)資產清查工作的成績和存在的問題。

          通過這次資產清查,資產管理進一步規范,國有資產得到更有效的保護。但是在盤點中也發現了一些問題。由于電子產品更新太快,學校的一些設備屬于過時產品,舊桌椅已經到了更新期,但沒有履行正常的資產報廢手續,這表明學校的資產管理工作存在一些違規行為,表明日常管理工作不夠扎實。

          二、針對資產清查問題提出改進措施

          我們將以此次資產清查為契機,提高學校資產管理水平,進一步完善固定資產管理。加強實物管理,對清理出的問題資產及時報批和賬務處理。針對資產清查中發現的問題,本文進行了進一步的分析,并在區分是管理責任還是制度漏洞的基礎上,完善相關制度,確保學校固定資產的更有效管理、維護和利用。整改措施如下:

          1、組織學校管理人員認真學習學校固定資產管理制度,明確國有資產管理和保護的重要性,引起各學校對固定資產管理的重視。

          2.進一步加強資產管理,認真做好固定資產管理基礎工作,嚴格固定資產登記,建立固定資產增減工作流程,程序化、規范化,提高利用率。

          3.固定資產的管理嚴格執行責任制:每一項都放在每個特定用戶和維護者的名下,由負責固定資產的保管員管理,防止物品的損壞和丟失。

          4.要求每個學校的保管員定期(每月)檢查學校的固定資產。如果發現固定資產的損失和損壞,應及時向學校領導報告,否則應承擔相關責任。

          5.學校領導要加強監督,不定期對學校固定資產進行抽查,更有效地管理和保護國有資產。

          6.固定資產要合理使用,管理好。因過失或違反操作規程造成財產損失的,當事人必須立即寫出書面報告說明原因,并根據情節按有關規定處理。

          國有資產管理自查報告 12

          隨著我市經濟的發展,投資作為拉動經濟的作用十分明顯。今年,我市對投資高度重視,大力實施項目拉動戰略,把項目工作作為我市經濟的重點發展的突破口,取得了較好的成效。按照河北省辦字〔xx〕103號文件精神,為保證統計數據的真實性,客觀性和可比性,近日,我局組織專門力量對1—9月的投資統計數據質量認真進行了自查自糾。現將自查自糾情況報告如下:

          一、領導高度重視,全社會固定資產投資形勢看好。

          為確保我市經濟工作會議確定的xx年全社會固定資產投資目標順利完成,我局對全市固定資產投資項目及建設規模進行了專題研究,將計劃分解落實到實施單位和主管部門及各鄉鎮,由各單位領導親自檢查投資項目落實工作,抓進度,抓質量,全社會固定資產投資工作有了新起色。截止9月底,全市完成全社會投資1618891萬元,同比增長19.3%,其中城鎮以上投資1514983萬元,同比增長20.4%,農村投資103908萬元,同比增長4.8%。

          二、抓好數據源頭,統計數據質量得到有效提高。

          為確保數據來源有據,真實可靠,加強了對基層統計人員業務知識的培訓,不斷提高基層人員素質,積極凈化統計環境,維護數據嚴肅性,權威性,積極適應形勢變化,加強對基層報表管理,對重統、漏報的數據質量嚴加把關,實行項目通報。我們還充分利用發改局、建設局、工信局、農辦、交通局、教育局等部門的相關資料,驗證各項統計指標,提高加強投資統計報表的數據質量。對城鎮項目投資,我們搜集到各有關部門、單位和項目業主,確保項目投資的進度,有依據,有項目,有領導審核簽字,有單位蓋章,對與月報數據相差較大的項目,及時與上報單位進行聯系,及時進行核實更正。按照相關規定辦事,月月按時,按質上報,合理合法,數出一門。

          三、存在的問題及整改措施:

          1、部分報表填寫不規范。由于基層統計人員變動頻繁,少數統計人員業務不熟,對統計指標理解不深,造成部分統計指標填寫失誤或干脆不填寫現象;

          2、有個別統計人員責任心淡薄,不能按時間要求及時上報各種報表,不按項目的.實際形象工程填寫報表,有時圖省事,出現一些超過形象進度或低于形象進度的現象。個別單位漏填單位負責人、統計負責人、填表人、報出日期。

          3、有部分鄉鎮和單位為了達到一定的工程進度,把到位資金當成投資額或干脆虛報投資額;等等。對此,我市統計局有針對性地制定了整改措施:

          一是要繼續加強統計人員業務培訓,提高業務素質;

          二是要嚴格對基層統計人員的考核,獎罰分明,提高基層統計人的工作積極性和責任性;

          三是加強協調,爭取每個季度召開一次鄉鎮統計員和部門統計員投資項目調度會,摸清摸準項目建設情況,防止重報漏報和虛報,全面提高投資統計數據質量。

          總之,今年我市固定資產投資統計數據搜集的渠道、方法基本正確,比較真實地反映了全市投資的實際情況。

          國有資產管理自查報告 13

        市國有資產領導小組:

          根據樟樹市委辦公室樟樹市人民政府辦公室[]19號文件關于《樟樹市開展國有資產出租(出讓)清理工作實施方案》的'通知精神,我場認真組織開展自查自糾,現將有關情況報告如下:

          一、組織領導

          按照市國有資產出租(出讓)清理工作領導小組開展國有資產出租(出讓)清理工作的要求,為順利開展、按時完成我場的自查工作,我場成立了以場長為組長,分管場長為副組長,各相關人員為組員的國有資產出租(出讓)清理工作領導小組,對我場的國有資產管理出租(出讓)情況進行了全面清理。

          二、工作起止時間

          我場于3月3日至4月xx日期間進行了自查自糾工作。

          三、自查工作結果

          經自查,我場沒有國有資產出租(出讓)情況,也沒有違紀違規行為。

          國有資產管理自查報告 14

          近年來,國有資產在中國經濟中發揮著舉足輕重的作用,其管理情況牽動著國計民生。為了加強國有資產的監管和管理,各級國有企業積極開展自查工作,以確保國有資產有效、安全地運營。本文將就國有資產管理自查工作進行探討,并結合互聯網資料,對其意義和實施情況進行分析。

          首先,國有資產管理自查工作的意義不言而喻。國有資產屬于全民所有,其安全和收益直接關系到國家和人民的利益。通過自查工作,可以及時發現存在的問題和隱患,促進國有資產的合理利用和增值,提高國有資產的管理水平和效益。此外,自查工作有助于規范國有企業經營行為,提升國有企業的社會責任感和公信力,符合國家改革開放和治理現代化的要求。

          其次,國有資產管理自查工作的實施情況需要得到重視。據互聯網資料顯示,各級國有企業紛紛成立自查工作組織,建立自查工作制度,制定自查計劃和方案,明確自查的重點和內容,加強自查工作的督促和執行。同時,通過加強內部審計、財務審計和風險評估等手段,全面梳理國有資產的運營狀況和風險點,發現問題并采取措施加以解決。一些國有企業還積極引入第三方機構,進行外部評估和監督,提高自查工作的客觀性和可信度。

          然而,國有資產管理自查工作也存在一些挑戰和問題。一方面,由于國有資產的規模龐大、分布廣泛,自查工作的全面性和深度性存在一定難度,容易出現遺漏或盲點。另一方面,一些國有企業在自查工作中存在形式主義、官僚主義等問題,缺乏真正的自查意識和自我糾錯能力,導致自查結果的真實性受到質疑。同時,自查工作的結果如何運用和落實也是需要關注的問題,需要建立健全的問責機制和改進機制,確保發現的`問題得到及時整改和完善。

          因此,為了更好地推進國有資產管理自查工作,我們建議從以下幾個方面入手。首先,加大對自查工作的宣傳和培訓力度,提高國有企業員工對自查工作的重視和參與度,樹立自查工作的正確導向和價值觀念。其次,建立健全自查工作的制度和流程,明確自查工作的目標和要求,提供必要的技術支持和資源保障,同時加強對自查工作的監督和評估。最后,加強對自查結果的運用和落實,建立健全的獎懲機制和改進機制,保障自查工作的實效性和持續性。

          總之,國有資產管理自查工作具有重要意義,已經取得一定成效,但也面臨一些挑戰和問題。只有通過不斷改進自查工作的方式和方法,實現自查工作的科學規范和有效落實,才能更好地保護國有資產的安全和穩健,促進國有企業的健康發展,為國家經濟持續增長和社會繁榮作出更大的貢獻。

          國有資產管理自查報告 15

          為了進一步規范和加強國有資產管理,根據市教育局《轉發市財政局關于20xx年度清江市市直行政事業單位國有資產管理考核工作實施方案的通知》(清教辦〔20xx〕19號)和關于印發《清江市市直行政事業單位國有資產管理考核工作實施方案》的通知清財資[20xx]2號的精神,我校對國有資產管理情況進行了自查,現將自查情況報告如下:

          一、自查基本情況

          資產管理工作是一項責任重大的系統工程,學校領導非常重視,每年年初有資產管理工作計劃,年終有資產管理工作總結。學校領導定期、不定期組織資產工作會議討論解決資產管理問題。我校根據此次檢查的要求,對照清教辦〔20xx〕19號和清財資[20xx]2號的精神,我校成立了資產管理領導小組,專人負責國有資產管理工作。為科學管理資產,同時也成立資產預算管理委員會,制定了《國有資產管理考考核工作實施方案》對本單位履行管理職責,對資產購置、資產配置、資產使用、資產處置、收入管理及資產管理與預算管理、財務管理相結合進行了全面自我檢查。

          一基礎工作方面:

          我校有完整的固定資產總賬、明細賬,資產增減都及時調整;屬于學校房產、地產均有明晰產權、權證齊全,我校新校區交付使用后半年內辦齊了所有權證;每半年對所有課室財產清查一次,全校財產每年清查一次,倉庫月月盤點一次;嚴格執行資產統計報告制度,每年定期按要求向市財政局報送固定資產統計報表,年終報送年度固定資產統計報告。

          二制度建設方面:

          為規范和加強國有資產管理,我校先后制定并完善了《固定資產管理條例》、《固定資產購置管理制度》、《固定資產使用管理制度》、《固定資產處置制度》、《財務管理制度》及《財務審批制度》,設立了資產管理部門,資產管理具體由總務處、財務管理中心負責,配備了資產管理員一名,并建立了資產處置制度和資產收益管理制度。財務管理中心和資產管理員分別建立資產賬。現我校資產的管理已步入了科學化、規范化、制度化管理。

          三制度執行情況:

          我校根據在校教職工人數、學生人數、學校職能部門的組成以及完成教學任務的需要配置財產,并對學校財產統一調配,避免了財產積壓造成浪費;我校制定了嚴格的資產使用登記制度,每學期初和學期結束對各財產使用總的財產進行登記核查,做到財產管理責任落實到具體責任人;為加強財產處置,我校成立了財產損壞、失效、失能鑒定組,鑒定組成員由財產管理員、專業人員和學校監督組成員組成,具體負責財產報發損壞鑒定,對未達到的報廢標準的一律不予報廢,做到充分利用,杜絕浪費;我校現有60475平方米房屋出租。

          為了加強了租房屋的.管理,我校成立了出租房屋管理部,具體負責出租房屋的使用情況、租金的收繳、出租房屋的維修、出租房屋租賃年審、出租合同的訂立等工作;我校資產處置報廢收入和房屋出租的收入都按要求繳入市財政專戶,實行“收支兩條線”管理;我校根據市財政局和教育局的資產核實結果批復按現行財務會計制度進行了財務處理,做到資產賬目與實際資產相符;我校資產管理能按要求建立資產管理信息系統,資產占有、使用實行動態核算。資產系統記賬工作與會計記賬工作同步進行,資產管理狀態發生變更時,能在規定時間內變更資產信息。

          四財務預算管理

          資產購置預算管理方面,第一有資產預算管理委員會;第二能按要求編制年度財務預算報表,按時報送財務預算執行情況報告;第三每年都進行內部財務預算管理考核工作。

          二、自查自糾情況及整改措施。

          (一)通過自查,我校發現在資產管理工作中還存在一些問題。

          資產報廢許多資產因年代久遠,找不到原始票證。有的資產是按項目建設,報廢其中一項時發票沒有單價,支付也是分多次。由于以上原因無法及時報廢,造成部分資產待報廢而無法更新影響教學工作。

          有時報銷審批程序不對,不經過資產管理員登記入冊,財會就給予報銷入賬。造成資產管理員沒有把該入冊的資產錄入電腦的工作漏洞,在自查期間已邊自查邊糾正,資產管理員已把該錄入電腦的資產錄入電腦。

          (二)針對自查中發現的問題和薄弱環節,我校下一步采取的管理措施和辦法是:

          加強與上級主管部門溝通,尋求沒有票證資產報廢的解決辦法,組織人力查找復印6年以前的所有票據。

          凡是購買500元以上的資產,報賬時一定要經過資產管理員簽字入冊并錄入電腦后,領導才給予審批,財務才給予報銷入賬,做到賬實相符。

          三、監管情況。

          市教育局對我校資產管理履行了監督管理職責,經常到我校了解檢查資產管理工作,并作業務和技術性指導。

          國有資產管理自查報告 16

          依據xx市財政局、審計局xx號文件關于開展全市行政事業單位國有資產管理專項檢查的通知精神,我局仔細組織開展自查自糾,現將有關狀況報告如下:

          一、組織領導

          根據市財政局、審計局開展全市行政事業單位國有資產管理專項檢查的工作要求,為順當開展、按時完成我局的自查工作,我局成立了以局長為組長,分管局長為副組長,各相關人員為組員的.國有資產管理專項檢查自查領導小組,對我局的國有資產管理狀況進行了全面盤點。

          二、工作起止時間

          我局于20xx年xx月xx日至xx年xx月xx日期間進行了自查自糾工作。

          三、檢查主要內容

          1、賬外資產問題;

          2、已報廢、損毀、盤虧資產長期未清理問題;

          3、未經批準自行購置政府選購書目內商品問題;

          4、對外借款、投資難以收回形成潛在損失問題;

          5、對外擔保及成立經濟實體、企業出資不到位而擔當連帶責任問題;

          6、資產轉移未剛好辦理調撥、過戶手續問題;

          7、未經批準出租、出借、出售固定資產問題;

          8、資產有償運用收入應繳未繳財政專戶問題;

          四、自查工作結果

          經自查,我局在國有資產管理方面嚴格根據國家有關規定執行,資產賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符,未發覺有上述問題。

          五、完善規章制度

          我局在自查的基礎上,比照以前的財務制度,針對國有資產管理方面,依據有關政策法規,建立健全各項管理制度。

          國有資產管理自查報告 17

          根據財政部資產清查工作的相關制度、政策,按照市財政局與市局的有關要求,我局認真按時完成資產清查的主體工作,現將有關資產清查的工作情況報告如下:

          一、基本情況:

          我縣國有資產清查工作自查階段已于1月26日全面結束。自查階段歷時50天,共收到全縣201個行政事業單位和國有企業的自查報表。其中主管單位61個、縣直屬國有企業3個、鄉鎮14個。61個主管單位中零報告有26個單位。通過初步匯計,全縣共有國有房屋面積1396509.69平方米,賬面價值96213.96萬元,占地面積3837784.06平方米。國有房屋按結構分:樓房面積1104282.24平方米,占79.07%、平房和磚瓦房面積292227.45平方米,占20.93%。農林用地38296.38畝。

          在此期間各復查小組還提前開展了復查工作,共復查了 15個單位,與自查基本相符的 11個單位,退回重新清查的`4個單位,分別是黨校、文廣體新局、糧油貿易公司、小溪鎮等。

          二、存在的問題:

          通過初步復查發現的主要問題有:

          一是部分單位存在帳帳不符、賬實不符現象,尤其是撤區并鄉以后被撤并的鄉政府的房產和土地被侵占和閑置比較普遍;

          二是有的單位資產出租和處置不規范;

          三是部分縣直單位已拆遷的房屋沒有及時上報核銷;

          四是前期被縣政府收回調劑的資產沒有上報;

          五是有的主管單位下轄的鄉鎮機構與鄉鎮資產混合在一起,產權不明晰,如鄉鎮司法所、財政所等。

          六是有的單位資產狀況太復雜、扯皮問題較多,如鄉鎮衛生院、原鄉鎮企業局樓等。

          三、下一步打算:

          一是加此次國有資產清查工作的宣傳力度,及時傳達國有資產清查工作的動態。

          二是對資產存量比較的單位進行重點跟蹤,重點審核,如教育、衛生、糧食、供銷等系統。

          三是學習借鑒先進地區的國有資產清查和管理工作的先進經驗,學人所長,少走彎路,提高工作效率。

          四是開拓思路,超前謀劃,勇于創新,爭做全省國有資產管理工作的先進典型。

          國有資產管理自查報告 18

          自20XX年12月9日,瑤海區清理規范國有資產處置工作全面啟動,全區高度重視,嚴格貫徹落實《xxxxxx關于印發合肥市清理規范縣(市)區開發區國有資產處置工作實施方案的通知》(x政辦秘〔20xx〕x號)文件精神,順利完成了前期的國有資產項目登記、項目公示、自查自糾等階段工作,現將有關情況匯報如下:

          一、前期工作開展情況

          (一)加強組織領導

          自清理規范國有資產處置工作啟動以來,我區按照市里的工作要求,召開了全區動員大會,成立了以區委常委、區政府常務副區長任組長的領導小組,印發了工作實施方案。明確由區監察局牽頭,xx具體負責業務指導開展此項清理規范工作。區清理規范工作領導小組辦公室先后就項目登記、項目公示、自查自糾等階段重點工作安排發出通知,報經區政府批準、由區政府辦印發了《xxxx國有資產處置項目登記公示工作暫行辦法》。

          (二)全面開展項目登記

          國有資產項目登記階段,按照全面摸清家底的總體要求,要求全區各單位全面登記截至2014年6月30日的房屋

          構筑物、土地、大型專用設備情況,并在此基礎上重點登記產權轉讓和實物資產轉讓、出租、對外投資、擔保等國有資產處置項目。在區清理規范工作領導小組的指導監督下,全區62家單位完成了全區國有資產項目登記工作,摸清了家底,并將結果匯總上報市清理規范工作領導小組辦公室。

          (三)扎實開展項目公示

          國有資產處置項目公示階段,嚴格按照xx政辦秘〔2014〕x號文件要求,建立國有資產處置項目登記和網上公示目錄編碼管理制度,在區政府門戶網站“政務公開”欄目下增設“國有資產處置”子項,對涉及國有資產處置項目的x家單位、xx項資產處置情況進行了逐單位、逐項目公示,接受社會監督。對國有資產處置項目網上公示工作進行常態化管理,每個季度進行定期更新。

          (四)認真開展自查自糾

          對于自查自糾工作,我區要求各單位發現問題及時整改,與項目登記、公示工作同步實施。3月中旬,區清理規范工作領導小組辦公室召開專題會議,聽取各街、鎮、開發區及部門區直單位國有資產處置自查自糾工作開展情況匯報,督促各單位嚴格按照相關文件要求,切實整改落實到位。截至目前,各相關單位認真開展了國有資產處置項目問題排查工作,對查找出的問題一一作了詳細說明,并制定相應整改措施,按時上報了自查自糾工作報告。

          二、自查自糾發現的主要問題

          在各單位自查和區清理規范領導小組辦公室督查的過程中,發現一些問題,主要表現為:

          (一)部分房產土地產權證照、賬面價值不完整。一是部分房產土地相關產權證照不全,此類資產主要是原市屬、區屬企業生活區移交轄區街道管理中包含的國有房產土地,由于歷史原因一直未辦理產權證照;其次是舊城改造、市政道路建設等新建大建設安置點配套商業房產等國有資產,目前產權證照正在辦理之中。二是部分資產缺少賬面價值,此類資產多是早前經劃轉、調撥、捐贈等方式取得的,接收時就沒有反映價值,之后也沒有通過專門的機構進行資產評估,因此未反映賬面原值。

          (二)部分經營性資產出租未公開招標。各街、鎮、開發區和區直少數單位不同程度地存在出租資產未公開招租問題,資產出租事宜多通過單位領導班子集體研究決定,沒有通過市公共資源交易中心公開招標。其主要原因是單位領導和業務經辦人員對現行的國有資產管理政策把握不準確,業務流程不夠熟悉,仍按照以前的政策認為產權證照不全的資產不能向市公共資源交易中心申請公開招標,從而造成出租資產公開招租比例不高。

          (三)少數經營性資產存在租期過長、租金收入未足額完稅等現象。少數租期過長的經營性資產,主要是因為延續執行資產劃轉、調撥前原單位簽訂的有效合同,從而與現行的有關規定要求不符。我區行政事業、國有企業的房屋土地等資產出租收入目前均納入區財政非稅收入管理,因此部分單位對租金收入納稅的意識不強。

          三、整改情況

          針對發現的問題,區清理規范領導小組辦公室督促各相關單位積極進行整改,取得了明顯的成效。

          (一)進一步加強指導,提高國有資產管理工作水平。區國資辦加強政策指導,人員培訓,定期召開各單位分管領導和資產專管員的業務會,督促各單位利用《行政事業單位資產管理系統》建立完善國有資產臺賬,并根據工作需要進行不定期的清查,實施資產動態管理。對于產權證照不全的資產,要求做到產權明晰,具備條件的要盡快辦理資產證照。對于因歷史原因目前難以辦理證照、完善賬面價值的資產,必須統一納入單位資產管理系統,做到登記準確、完整,單位財務賬與資產賬及時核對,確保賬物相符,防止國有資產流失。

          (二)進一步強化約束,規范國有資產出租行為。清理規范國有資產處置工作開展以來,區清理規范領導小組辦公室先后3次召開專題會議,組織學習傳達區清理規范工作實施方案、市紀委等五部門印發的《關于進一步規范我市國有(集體)資產出租管理工作的意見》、市政府20XX年第40號常務會議紀要等,以會代訓的方式不斷提高各單位領導和業務經辦人員的'政策水平。要求各單位嚴格執行市里相關文件精神,對于新招租或租賃到期的資產,一律進入合肥市公共資源交易中心進行公開招租,規范集體決策程序,合理確定租金底價和租金增長機制,嚴格控制出租期限,加強合同、履約和收益管理。20xx年度,我區將街、鎮、開發區國有資產管理工作納入年度目標責任制考核,進一步強化各單位的責任意識。通過上述一系列舉措,目前全區各單位已嚴格執行,對新發生的資產招租業務規范程序,做到進場公開交易。

          四、下一步工作打算

          通過這一階段的自查和整改,在資產清理過程中存在的一些不規范的問題已經得到整改,各單位的資產狀態已經明晰,處置程序逐步規范。為進一步鞏固此次清理規范國有資產處置工作取得的成果,下一步我區將著重做好以下幾個方面工作:

          (一)繼續加大督查力度,規范全區國有資產出租管理工作。擬對各街、鎮、開發區和區直相關單位20XX年7月至20XX年3月期間國有資產處置項目進行清查、公示,重點督查國有資產出租是否嚴格執行市、區現行相關文件規定。

          (二)加強國有資產管理軟硬件建設。在區政府采購中心的基礎上,盡快成立區級公共資源交易中心,完善區級公

          國有資產管理自查報告 19

          為認真貫徹落市委20xx年19號文件精神和江陰市國資公司管理工作推進會的會議精神,我公司對制度執行情況進行了全面檢查,現將有關情況匯報如下:

          一、公司重大事項是否申報。

          根據國資公司重大事項申報制度的要求,對照重大事項申報制度中的具體內容,通過深入自查,我公司在資產收購、重大投資事項等國資委認為需要報告的事項均按照國資要求進行申報手續,未見任何形式的欺報瞞報行為。

          二、公司內部是否建立內審制度。

          為了規范公司內部審計工作,加強現代企業制度建設,根據《公司法》、《審計法》、《企業內部控制基本規范》和審計署《關于內部審計工作的規定》結合公司具體情況,我公司制定了內部審計制度,并設有內部審計部門開展具體的'審計工作,負責公司財務審計、經濟責任人離任審計、工程項目審計、內控制度執行性及有效性審計等審計項目,確保公司各項制度得到有效執行。

          三、公司是否履行好投資主體職責,有無禁止的投資行為。

          通過深入自查,公司股東代表、授權股東代表均能按照國資委批準的意見發表意見、進行表決、簽署股東會議記錄和決議;股東會議審議的事項均未超出國資委批準意見范圍。公司股東會議結束后,授權股東代表均及時向股東代表報告其履行職責情況和股東會議情況,公司董秘辦負責將公司股東會議材料、股東會議記錄和股東會議決議等文件按照國資委的有關規定存檔;股東代表、授權股東代表以及有關部門均依法跟蹤了解公司股東會議決議執行情況,維護國有股東合法權益,截止20xx年11月,通過深入自查,未發現公司有禁止的投資行為。

          四、公司投資項目管理是否符合規定要求,是否經董事會討論,是否經過可行性論證,是否按規定程序辦理報批手續,是否公開招投標。經查,截止20xx年11月,公司在重大投資項目均按規定流程履行審批手續,并經董事會討論,經專家論證形成會議紀要,并按規定程序辦理報批手續,重大設備和大宗材料的采購均按規定進行公開招投標,確保國有資產安全和資金使用,促進公司投資決策的科學化和民主化。

          五、公司有無應批未批的對外擔保業務。

          公司內控規定對外擔保由公司統一管理,未經公司董事會或股東大會批準,公司及子公司不得對外提供擔保,不得相互提供擔保,也不得請外單位為子公司提供擔保。具體程序為由經辦人員根據申請人提供有關資料進行初審,由投資發展部會簽,經審查合格后,將申請提交財務總監復審,審核后擔保金額在董事會授權限額內的報經公司總經理和董事長審批同意后出具擔保,如超出授權限額則需另行報董事會或股東大會通過后才能提供擔保。截止20xx年11月,公司未有對外擔保事項發生。

          六、公司有無違反規定擅自招聘管理人員,公司領導人有無違反《國有企業領導人廉潔從業若干規定》的現象以及公司董事會工作的執行情況。經深入自查,具體情況如下:

          第一,公司招聘管理人員情況。公司人力資源部根據現有員工狀況和未來發展需要進行員工需求規劃、員工職業規劃、員工薪酬規劃,按明確的聘用政策招聘合格的管理人員,未發現公司有違反規定招聘管理人員的行為。

          第二,公司領導人廉潔從業情況。對照國務院下發的《國有企業領導人廉潔從業若干規定》中的行為規范,通過深入自查,未發現公司領導人有違反《國有企業領導人廉潔從業若干規定》的現象發生。具體情況如下:公司領導人無濫用職權,損害國有資產權益的行為;能忠實履行職責,無利用職權謀取私利以及損害本公司利益的行為;能正確行使經營管理權并依據有關規定進行職務消費,加強作風建設,注重自身修養,增強社會責任意識,樹立良好的公眾形象。

          第三,公司董事會工作執行情況。為適應公司規范治理的要求,公司董事會根據證券會、證交所的相關規章制度,加強內部管理機制的規范運作,認真履行董事會工作職責,貫徹落實股東大會決議,完成和推進股東大會授權董事會開展的各項工作;關注公司發展戰略,審慎決策,正確把握投資節奏;健全完善各項規章制度,規范企業行為,公司根據《中華人民共和國公司法》和《企業內部控制基本規范》等法律法規,20xx年1月12日公司第三屆第四次臨時董事會議審議通過了了《內部控制制度》,并得到有效執行。

          通過自查、回顧,公司認為:截止20xx年11月,我單位認真執行國資公司各項制度規定,在日常的運作中能夠認真貫徹省有關法律法規,規范企業運作,科學管理企業,推進生產經營和改革發展各項工作,取得了較好的成效。今后我們將繼續貫徹執行省國資監管重要決策部署和規章制度,一如既往地增強落實制度的自覺性,提高制度執行力。

          國有資產管理自查報告 20

          根據《xx市灞橋區關于開展區級行政事業單位國有資產出租出借、對外投資情況專項檢查的`通知》以及《xx市行政事業單位國有資產管理暫行辦法》和《xx市行政事業單位國有資產有償使用和處置及收益管理暫行辦法》文件精神,我校領導高度重視,立即組織人員對國有資產出租出借情況進行了自查,現將自查報告匯總如下:

          一、建立組織機構,專項負責

          組長:

          副組長

          成員:

          二、自查內容

          1.國有資產日常管理情況:嚴格按照《xx市行政事業單位國有資產管理暫行辦法》及《xx區學校固定資產管理制度》要求,嚴格落實國有資產清查、登記、上報制度,設置固定資產卡片、總帳及明細賬簿,并定期進行清查盤點,及時更新國有資產管理信息系統,做到賬賬相符,賬實相符,明確責任并履行好職責。

          2、制度建立情況:我校建立了《xx市第五十六中學固定資產管理制度》及《辦公用品采購、保管、支領制度》。

          3、資產處置情況:按照規定履行審批手續,并及時做好賬務處理,殘值收入按照“收支兩條線”管理原則,無擅自處置國有資產現象。

          4、資產出租出借情況:我校與xx警察護衛學校的租賃合同已到期,不再續約。我校與xxxx鋼筋機械公司簽訂了一年合同,出租面積平米,年租金萬元。我校的資產出租按規定向教育局提出申請經同意后簽訂出租合同;出租收入納入預算統一管理。

          三、自查時間

          20xx年5月27日到29日

          四、自查匯總

          我校在國有資產管理方面嚴格按照《西安市行政事業單位國有資產管理暫行辦法》規定執行,資產賬賬相符、賬實相符、帳表相符、賬證相符,未發現違規違紀行為。

          自查,我校無國有資產(土地、房屋)對外出租、出借、聯營的情況。也沒有違紀違規行為。

          國有資產管理自查報告 21

          國有資產是指由國家所有、國家出資設立的企事業單位,以及國家控股或參股的企業的資產,是國家財富的重要組成部分。國有資產的管理和監督關系到國家利益和財產安全,因此加強國有資產自查工作尤為重要。下面就國有資產自查報告進行深入探討。

          一、自查背景

          國有資產自查是國家對國有資產管理的一項重要監督機制,其目的是全面了解和掌握國有資產的真實情況,確保國有資產安全和有效運營。近年來,隨著國有企業改革的不斷深化,國有資產自查工作也得到了加強和推進。

          二、自查內容

          國有資產自查主要包括以下內容:

          1. 國有資產清查:對國有資產的種類、數量、價值等進行清查核對,確保其真實性和準確性。

          2. 國有資產流動情況:對國有資產的流入、流出、處置等情況進行梳理和記錄,防止資產流失或濫用。

          3. 國有資產運營狀況:對國有資產的利用、經營和收益情況進行評估和分析,確保國有資產的有效利用。

          4. 國有資產管理制度執行情況:對國有資產管理制度的執行情況進行檢查和評估,發現問題并及時整改。

          三、自查方法

          國有資產自查可以采取定期抽樣、委托第三方機構審計、建立內部審核機制等多種方式進行。在自查過程中,應依托信息化技術,建立健全的資產臺賬和信息系統,提高自查工作的效率和準確性。

          四、自查意義

          國有資產自查的意義主要體現在以下幾個方面:

          1. 保障國家利益:通過自查,能夠及時發現國有資產流失、揮霍浪費等問題,保障國家利益和財產安全。

          2. 促進資源優化配置:了解國有資產的運營狀況,有助于促進資源的優化配置和提高國有資產的使用效益。

          3. 提升國有企業治理水平:自查能夠發現和解決國有企業管理中存在的問題,提升國有企業的`治理水平和經營效率。

          4. 增進社會信任:加強國有資產自查可以向社會展示政府對國有資產的嚴格管理態度,增進社會對國有企業的信任度。

          五、自查建議

          為了更好地進行國有資產自查工作,建議相關部門和企業能夠做到以下幾點:

          1. 建立健全的國有資產臺賬和信息系統,確保資產數據的真實性和完整性。

          2. 加強國有資產管理制度建設,規范資產管理行為,防范和減少資產流失風險。

          3. 加大自查力度和頻次,確保自查工作的全面覆蓋和持續性進行。

          4. 加強自查結果的跟蹤和整改工作,形成自查閉環,確保問題能夠及時得到解決。

          六、結語

          國有資產自查工作是國家資產管理的重要環節,對于保障國家利益和促進國有資產有效利用具有重要意義。各級政府和國有企業應當高度重視國有資產自查工作,不斷加強自查力度,做好自查工作,確保國有資產的安全和有效管理。

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