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        會計(jì)監(jiān)督檢查自查報告最新

        時間:2023-01-14 12:20:40 報告

        會計(jì)監(jiān)督檢查自查報告最新

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          一、工作組織部署階段

          根據(jù)工作方案,公司對本次專項(xiàng)活動作出如下組織部署:成立規(guī)范財務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動工作領(lǐng)導(dǎo)小組和辦會室,由辦公室負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目實(shí)施,7月31日以前,由財務(wù)部組織召開動員會議,向各區(qū)域財務(wù)部和各子公司財務(wù)部傳達(dá)深證局發(fā)[20xx]109號文《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動的通知》中的文件精神,以及公司的工作要求。

          二、自查階段

          本階段的工作內(nèi)容是公司全體財務(wù)人員先通過學(xué)習(xí)了解財務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作的相關(guān)規(guī)章制度,認(rèn)識財務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的重要性和必要性,掌握財務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的要求;有了認(rèn)識之后,根據(jù)《關(guān)于填報〈深圳轄區(qū)上市公司財務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作調(diào)查問卷〉的通知》以及《關(guān)于深圳轄區(qū)上市公司會計(jì)基礎(chǔ)工作常見問題的通報》中的內(nèi)容逐條進(jìn)行自查,發(fā)現(xiàn)問題并確定整改計(jì)劃。

          三、整改提高階段

          本階段的主要工作是落實(shí)整改措施,提升公司的財務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作水平,提高會計(jì)信息質(zhì)量。

          四、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題及整改措施

          依據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計(jì)電算化管理辦法》、《會計(jì)檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,公司逐項(xiàng)對照《調(diào)查問卷》和《常見問題通報》進(jìn)行了認(rèn)真、全面地自查。自查情況:

          1、財務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況

          1.1主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人情況

          主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理提名,董事會決議聘任。主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人未在其它單位兼職,不存在人事關(guān)系在其他單位情況,未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

          1.2會計(jì)人員崗位設(shè)置情況

          會計(jì)崗位設(shè)置合理,符合內(nèi)部牽制要求。制定了崗位輪換制度,并按要求執(zhí)行。盡管公司有回避制度,但未制定專門的財務(wù)人員任用回避制度。

          整改措施:在財務(wù)人員管理制度中,增加關(guān)健崗位財務(wù)人員任用回避制度。

          責(zé)任人:財務(wù)部

          整改期限:10月15號以前

          1.3會計(jì)人員專業(yè)制度培訓(xùn)情況

          公司有安排會計(jì)人員定期或不定期參加企業(yè)內(nèi)外部各種專題培訓(xùn),包括參加新會計(jì)準(zhǔn)則、稅務(wù)、會計(jì)人員繼續(xù)教育等內(nèi)部和外部的相關(guān)培訓(xùn)和講座。公司制定了《員工外出培訓(xùn)管理規(guī)范》,財務(wù)部會計(jì)人員遵照執(zhí)行,未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

          2、會計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況

          2.1會計(jì)憑證編制及管理情況

          會計(jì)憑證由專人保管。有部分原始單據(jù)未附在記賬憑證后單獨(dú)裝訂存放的.情況(主要是銀聯(lián)簽購單、售卡申請表等),主要是出于便于查詢及管理保存的角度考慮。自查中發(fā)現(xiàn),存在少量自制原始憑證保管不完整、部分憑證或賬簿打印裝訂不夠及時的情況。

          整改措施:總部財務(wù)部制定記賬憑證附件要求,規(guī)范自制原始憑證格式。未及時完成憑證裝訂的賬簿打印的分店在10月15日以前全部整改完畢。各公司財務(wù)部嚴(yán)格按照公司制度的規(guī)定執(zhí)行,財務(wù)部不定期進(jìn)行抽查。一旦發(fā)現(xiàn)憑證原始單據(jù)不齊全或憑證、賬簿未及時裝訂的,將作為會計(jì)工作質(zhì)量問題進(jìn)行通報批評。

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          為了進(jìn)一步貫徹落實(shí)《會計(jì)法》,強(qiáng)化會計(jì)基礎(chǔ)工作,規(guī)范會計(jì)行為,實(shí)現(xiàn)會計(jì)工作規(guī)范化、制度化,確!皶(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理”活動取得實(shí)效,我單位認(rèn)真對照《鶴壁市會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理考核標(biāo)準(zhǔn)》及《河南省會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行了自查整改,F(xiàn)將自查整改情況匯報如下:

          一、成立自查整改小組

          組長:xxx

          副組長:xxx

          成員:xxx

          二、自查整改情況

          我校在上級主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下,嚴(yán)格按照相關(guān)財務(wù)管理制度,做到了盡可能提高資金使用效益,以保證有限的教育經(jīng)費(fèi)更好地為教育教學(xué)服務(wù)。

          1、堅(jiān)決貫徹執(zhí)行國家及上級主管部門的有關(guān)財務(wù)法規(guī),沒有發(fā)生在政策法規(guī)范圍之外,自作主張?zhí)幚碡攧?wù)的`不良現(xiàn)象。

          2、我校嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定實(shí)行代理記賬,會計(jì)人員回避制度,會計(jì)工作交接手續(xù)符合規(guī)定程序。

          3、會計(jì)科目設(shè)置符合國家統(tǒng)一會計(jì)制度規(guī)定,從沒有任意變更會計(jì)政策和會計(jì)估計(jì),不存在設(shè)置賬外賬的情況。

          4、我校嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定都是按合法渠道取得原始憑證,都是按規(guī)定填制本單位資質(zhì)原始憑證,審簽責(zé)任手續(xù)齊全,記賬憑證與原始憑證實(shí)際核定金額相符。

          5、漲不設(shè)置等級符合規(guī)定,都是嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定核對賬簿,定期結(jié)賬,結(jié)賬規(guī)范。

          6、嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定編制會計(jì)報表,會計(jì)報表編報及時,填寫規(guī)范,數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系正確,會計(jì)報表審簽責(zé)任手續(xù)完善。

          三、今后打算

          以本次活動為契機(jī),加強(qiáng)相關(guān)方面的學(xué)習(xí),進(jìn)一步了解、掌握會計(jì)基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求,提高對會計(jì)基礎(chǔ)工作重要性的認(rèn)識,增強(qiáng)做好會計(jì)基礎(chǔ)工作的使命感、責(zé)任感和緊迫感,努力為教育事業(yè)多做貢獻(xiàn)。

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          根據(jù)《新鄉(xiāng)市財政局關(guān)于開展“基礎(chǔ)會計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)年”活動的通知》(新蔡慧[20 x x]13號)和《關(guān)于開展基礎(chǔ)會計(jì)工作檢查的通知》(新蔡慧[20 x x]14號)的要求,為做好我局基礎(chǔ)財務(wù)會計(jì)工作的自查自糾整改工作,根據(jù)《會計(jì)法》、《基礎(chǔ)會計(jì)工作規(guī)范》、《基礎(chǔ)會計(jì)工作規(guī)范管理辦法》、《會計(jì)檔案管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī),我局近年來對基礎(chǔ)會計(jì)工作進(jìn)行了自查,F(xiàn)將自查情況報告如下:

          一、基礎(chǔ)會計(jì)工作

          衛(wèi)輝市規(guī)劃局嚴(yán)格遵守《中華人民共和國會計(jì)法》及相關(guān)法律法規(guī),設(shè)立會計(jì)機(jī)構(gòu),配備專職會計(jì)人員開展會計(jì)工作。現(xiàn)有財務(wù)總監(jiān)、會計(jì)和出納。所有會計(jì)人員均持有《會計(jì)從業(yè)資格證書》,能夠嚴(yán)格按照《會計(jì)法》的要求認(rèn)真履行職責(zé),無違法違紀(jì)行為。(不作為問題自查報告)

          二、會計(jì)工作

          嚴(yán)格遵守《中華人民共和國會計(jì)法》和《行政單位會計(jì)制度》,根據(jù)實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會計(jì)核算。銀行賬戶數(shù)量和現(xiàn)金管理符合國家規(guī)定。按照會計(jì)法和國家統(tǒng)一會計(jì)制度的規(guī)定,依法建立會計(jì)賬簿,正確設(shè)置和使用會計(jì)科目。原始憑證的格式、內(nèi)容、填制方法和審核程序;會計(jì)憑證的內(nèi)容、填制方法、基本要求和更正錯誤憑證的方法符合國家統(tǒng)一會計(jì)制度的規(guī)定。嚴(yán)格按照國家統(tǒng)一的`會計(jì)制度設(shè)置、啟用和登記會計(jì)賬簿,核對會計(jì)賬簿。糾正錯誤的方法符合規(guī)定,使賬目與憑證、賬目和賬目一致。根據(jù)登記核實(shí)的會計(jì)賬簿和記錄等相關(guān)資料,編制會計(jì)報表,定期報送上級財政部門,數(shù)字真實(shí),計(jì)算準(zhǔn)確,內(nèi)容完整,簽字蓋章手續(xù)齊全。

          三。會計(jì)檔案管理

          嚴(yán)格按照財政部、國家檔案局制定的《會計(jì)檔案管理辦法》管理會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報表等會計(jì)資料,并定期組織歸檔。會計(jì)電算化數(shù)據(jù)應(yīng)按照工作規(guī)定,以紙質(zhì)文件形式保存和打印出來,并以電子文件形式進(jìn)行備份。以上均有專人負(fù)責(zé)會計(jì)檔案并妥善保管。會計(jì)檔案的讀取和銷毀程序嚴(yán)格按照國家統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。

          四、內(nèi)部會計(jì)管理體系建設(shè)監(jiān)管

          衛(wèi)輝市規(guī)劃局一貫重視單位內(nèi)部管理制度的建設(shè)和監(jiān)督,旨在加強(qiáng)財務(wù)管理,強(qiáng)化財務(wù)監(jiān)督,增強(qiáng)法紀(jì)觀念和遵守規(guī)章制度的意識。為了保證會計(jì)工作規(guī)范有序地進(jìn)行,近年來,加強(qiáng)財務(wù)會計(jì)管理的制度和規(guī)定相繼制定。制定了衛(wèi)輝市規(guī)劃局《財務(wù)管理制度》、《會計(jì)人員職責(zé)》等工作規(guī)定,明確了會計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制,建立了人員崗位責(zé)任制,并實(shí)施了會計(jì)核算。會計(jì)程序制度,會計(jì)工作自查報告,會計(jì)工作自查報告。內(nèi)部控制和審計(jì)系統(tǒng)。原始記錄管理系統(tǒng)。財產(chǎn)檢查制度和其他內(nèi)部控制制度以及會計(jì)管理和監(jiān)督制度。而且各種資金的管理和資金收支的審批都有明確的規(guī)定,進(jìn)一步規(guī)范了財務(wù)會計(jì)管理的監(jiān)督。

          五、現(xiàn)有問題和未來計(jì)劃

          一是新形勢下基礎(chǔ)會計(jì)工作各項(xiàng)管理制度建設(shè)有待進(jìn)一步完善。

          二是會計(jì)工作缺乏創(chuàng)新性、準(zhǔn)確性和深度,按部就班。

          第三,財務(wù)人員的專業(yè)培訓(xùn)需要進(jìn)一步加強(qiáng)。

          針對以上問題,我局將及時糾正。在措施上,不僅要注重制度建設(shè)和財會人員、出納人員的素質(zhì)建設(shè),還要注重各項(xiàng)管理制度的落實(shí)。

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        礦業(yè)公司財務(wù)部:

          按照6月23日公司檢查組一行對生產(chǎn)服務(wù)分公司進(jìn)行的各項(xiàng)檢查通報的問題,我們?nèi)w人員又一次集中學(xué)習(xí)了《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計(jì)檔案管理辦法》等相關(guān)制度,對各項(xiàng)問題已經(jīng)陸續(xù)整改到位。

          一、會計(jì)機(jī)構(gòu)和會計(jì)人員

          1、對于會計(jì)人員的業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí),已經(jīng)對大家做了嚴(yán)格要求,以職稱考試為手段,盡早取得證書,提升自我水平。

          2、崗位職責(zé):對于原來的崗位職責(zé)進(jìn)行了修訂,將和別的制度一起裝訂成冊。

          二、會計(jì)核算和會計(jì)監(jiān)督

          1、自制原始憑證:對缺少部門業(yè)務(wù)公章的社保計(jì)提、工資計(jì)提以及相關(guān)費(fèi)用的沖銷,均補(bǔ)蓋了相關(guān)部門公章,相關(guān)負(fù)責(zé)人也完善了簽字手續(xù)。

          2、銀行業(yè)務(wù):對于銀行業(yè)務(wù)的收付單據(jù)缺少銀行柜臺業(yè)務(wù)章問題,已派專人進(jìn)行了補(bǔ)辦,對各月的對賬單進(jìn)行了打印,按照各月順序裝訂成冊。

          3、憑證及報表:對裝訂的憑證缺少審核蓋章,已經(jīng)補(bǔ)辦;報表裝訂要求按頁打碼,按照季度合訂成冊裝訂保管。

          4、資產(chǎn)盤點(diǎn):參照大哈拉礦和乾元化工的裝訂格式,對相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了完善。

          三、會計(jì)電算化和制度體系

          對全年的內(nèi)部會計(jì)報表資料、工程結(jié)算資料、測算資料和考核資料等整理文件包后,進(jìn)行備份;對于制度建設(shè),雖然我們執(zhí)行上級單位各項(xiàng)制度,但是缺少收集匯總的`,這次將礦業(yè)公司和分公司所頒布的涉及財務(wù)管理、會計(jì)核算等文件分類收集,聯(lián)系印刷部門即將印刷成冊。

          對于整理好的檔案,已經(jīng)整理出目錄,同時完善了會計(jì)檔案資料借閱登記本。

          四、建議:

          通過這次檢查整改,財務(wù)人員的觀念有了提高,原來的習(xí)慣性弊病得到克服,財務(wù)精細(xì)化管理的意識得到了加強(qiáng)。愿公司以后多組織此類活動,必要時帶領(lǐng)大家走出去學(xué)習(xí)同行先進(jìn),提升財務(wù)基礎(chǔ)管理水平。

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          為了進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范會計(jì)基礎(chǔ)工作,堵塞資金安全管理的漏洞,根據(jù)區(qū)財政局《關(guān)于開展全區(qū)會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化檢查的通知》的精神,結(jié)合20xx年5月區(qū)審計(jì)局關(guān)于審計(jì)區(qū)環(huán)保局20xx年和20xx年預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)處理意見,切實(shí)加強(qiáng)財務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作,提升財務(wù)會計(jì)核算水平,我局開展了規(guī)范財務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作的檢查,現(xiàn)將檢查的組織開展情況、自查情況、以及整改情況匯報如下:

          一、組織開展情況

          為使我局會計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范檢查工作落到實(shí)處,確保會計(jì)工作信息質(zhì)量的真實(shí)、完整和國家財產(chǎn)的安全。我局成立了以局長彭平為組長,副局長胡銘祥為副組長,各部門負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。

          確定了檢查的主要目標(biāo),并要求各部門要以高度的責(zé)任心,緊緊圍繞會計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范檢查的目標(biāo)任務(wù),加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)范,全面安排部署,采取有力措施,自查面要達(dá)到100%,確保會計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范檢查工作目標(biāo)的.實(shí)現(xiàn)。

          二、自查情況

          1、嚴(yán)格按照《會計(jì)法》和《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求,依法建帳。

          2、原始憑證的格式、內(nèi)容、填制方法、符合會計(jì)制度的要求,并嚴(yán)格按照財政國庫集中收付的報賬要求,明確了財務(wù)收支審批程序、記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,業(yè)務(wù)金額無論大小,必須由經(jīng)手人填制,科室負(fù)責(zé)人證明,經(jīng)單位負(fù)責(zé)人和分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審核無誤后方可報支。因此充分地明確了責(zé)任,做到了相互制約,公開透明。使各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。

          3、記賬憑證內(nèi)容、填制方法、所附原始憑證等符合會計(jì)制度的要求,字跡清楚,裝訂整齊。

          4、加強(qiáng)了單位財務(wù)印簽的管理。財務(wù)專用章與法人代表私章分開放置,做到既相互配合,又相互制約。

          5、會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報表等按照規(guī)定定期整理歸檔,妥善保管,業(yè)務(wù)往來單位需調(diào)閱有關(guān)資料時,必須經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意后,并辦理相關(guān)登記手續(xù)方可調(diào)閱。

          6、不存在賬外設(shè)賬行為。

          7、對兩個下屬單位財務(wù)內(nèi)部管理每年堅(jiān)持內(nèi)審。

          三、整改情況

          根據(jù)區(qū)財政開展會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范檢查實(shí)施方案的要求,各單位對會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范、會計(jì)核算、內(nèi)部監(jiān)控等進(jìn)行了交叉檢查。經(jīng)查,個別單位20xx年和20xx年總賬余額不平衡,記賬憑證與原始憑證不相符。已按現(xiàn)行會計(jì)制度和準(zhǔn)則的要求,提出了整改措施,現(xiàn)已整改到位。

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        xxx財政局:

          根據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》、《醫(yī)院財務(wù)制度》、《醫(yī)院會計(jì)制度》和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定,并參照財政局《關(guān)于開展度會計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》要求,結(jié)合醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)及外部審計(jì)檢查實(shí)際情況,對本單位的財務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:

          一、組織領(lǐng)導(dǎo)

          為確保此次自查工作順利進(jìn)行,20xx年5月5日收到xxx財政局通知后,醫(yī)院及時成立了以總會計(jì)師為組長的自查自糾清查小組,積極開展自查自糾工作。

          二、自查時間

          20xx年5月5日至5月15日。

          三、自查方式

          自查小組成員參照財政局《關(guān)于開展度會計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》逐條對照,采取賬簿報表查閱和單據(jù)抽查等方式。

          四、自查結(jié)果

          按照州財政局《關(guān)于開展度會計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》的要求,醫(yī)院對本單位年度財務(wù)會計(jì)報告質(zhì)量、財務(wù)收支、財務(wù)管理、預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行核查,對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。

         。ㄒ唬┴攧(wù)收支和財務(wù)管理方面

          1、醫(yī)院所有財政資金均按預(yù)算用途使用,支出真實(shí)合規(guī)。無違規(guī)以虛假的發(fā)票報銷獲取費(fèi)用。

          2、嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理,做到?顚S茫瑹o截留、擠占和挪用的行為。

          3、非稅收入征收合法合規(guī),無亂收費(fèi)、亂罰款和截留非稅收入的行為。

          4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策,無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。

          5、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補(bǔ)貼政策,無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補(bǔ)貼的行為。

          6、國有資產(chǎn)帳實(shí)相符,核算規(guī)范,無違規(guī)處臵國有資產(chǎn)、截留處臵收入的行為。

          7、醫(yī)院資金全部集中統(tǒng)一管理和核算,無“賬外賬”和“小金庫”。

         。ǘ⿻(jì)核算和會計(jì)報告方面

          我單位依法建立賬簿,不存在賬外賬,不存在私設(shè)小金庫行為,一直以來按照適用統(tǒng)一的醫(yī)院會計(jì)制度進(jìn)行核算。會計(jì)憑證的編制符合《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求,簽字齊全,定期裝訂,專人保管,原始單據(jù)完整合法,不存在造假行為;發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時及時入賬,做到日清月結(jié);由專人負(fù)責(zé)編制會計(jì)報表,財務(wù)報告符合要求,做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。

         。ㄈ﹥(nèi)部控制和檔案管理方面

          財務(wù)人員具有明確的崗位職責(zé),崗位職責(zé)清晰,授權(quán)明確合理,不相容職務(wù)相互分離,相互制約。會計(jì)檔案的保管由專人保管,有專門的會計(jì)檔案柜,會計(jì)檔案按年度,分別存放在不同的文件柜當(dāng)中,并加鎖確保安全。

         。ㄋ模﹩挝粌(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

          根據(jù)本單位工作實(shí)際,在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《xxxx醫(yī)院內(nèi)部控制制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時,相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度,有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強(qiáng)了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達(dá)到了以下四點(diǎn)要求:

          1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責(zé)任,防止舞弊,各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。

          2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任,規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用,提高了資金使用效益。

          3、明確經(jīng)費(fèi)支出的.范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支,杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。

          4.確賬務(wù)處理程序,根據(jù)醫(yī)院會計(jì)制度的規(guī)定,確定單位會計(jì)科目和明細(xì)科目的設(shè)臵和使用范圍;確定本單位會計(jì)憑證格式、填制要求、審核要求、傳遞程序、保管要求等;確定本單位的總賬、明細(xì)賬、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、各種輔助賬等的設(shè)臵、格式、登記、對賬、結(jié)算、改錯等要求,確保會計(jì)核算準(zhǔn)確無誤。

          (五)固定資產(chǎn)管理和使用情況

          為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購臵時,嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度,通過建立健全制度,會計(jì)人員對各項(xiàng)財物、款項(xiàng)的增減變動和結(jié)存情況及時進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。

         。┐嬖趩栴}

          通過自查,醫(yī)院在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足,在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,還未能完全達(dá)到《會計(jì)法》所規(guī)定的要求,預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,實(shí)行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

          xxxxx醫(yī)院

          20xx年X月X日

        會計(jì)監(jiān)督檢查自查報告最新7

          根據(jù)xx證監(jiān)局《關(guān)于開展規(guī)范上市公司財務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動的通知》(廈證監(jiān)發(fā)〔20xx〕18號)(以下簡稱“通知”)精神和要求,為切實(shí)加強(qiáng)新華都購物廣場股份有限公司(以下簡稱“公司”)財務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作,提升財務(wù)會計(jì)核算水平、提高財務(wù)信息披露質(zhì)量,公司制訂了《關(guān)于開展規(guī)范財務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動的工作方案》(以下簡稱“《工作方案》”),并成立專項(xiàng)活動領(lǐng)導(dǎo)小組。根據(jù)上述文件規(guī)定和工作方案的安排,本次專項(xiàng)活動時間為20xx年4月至10月,分為三個階段,4月至6月為公司自查自糾階段、7月至9月為實(shí)施專項(xiàng)檢查階段、10月為整改提高階段。

          截至本自查報告日,公司完成了自查自糾的階段性工作,形成了《新華都購物廣場股份有限公司關(guān)于開展規(guī)范財務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動的自查報告》(以下簡稱“《自查報告》”),并經(jīng)公司董事會審計(jì)委員會和第三屆董事會第三次會議審議通過,F(xiàn)將本次專項(xiàng)活動的組織開展情況、自查內(nèi)容和發(fā)現(xiàn)問題以及擬訂的整改措施等報告如下:

          一、專項(xiàng)活動組織與開展情況

          (一)專項(xiàng)活動的組織

          1、公司根據(jù)《通知》精神,成立了以周文貴董事長為組長的專項(xiàng)活動領(lǐng)導(dǎo)小組。

          2、按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理”的原則,實(shí)行公司總部與子公司的分級管理:公司總部負(fù)責(zé)實(shí)施方案的制定、布署、組織檢查及制度完善工作;各子公司負(fù)責(zé)本單位規(guī)范化的具體實(shí)施。

          3、由財務(wù)部、審計(jì)部對公司財務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作進(jìn)行對照檢查。公司其他部門人員配合、協(xié)助本次專項(xiàng)活動的開展。

          4、董事會審計(jì)委員會對自查工作進(jìn)行監(jiān)督與指導(dǎo)。

          (二)專項(xiàng)活動的開展

          1、各獨(dú)立核算單位依據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其應(yīng)用指引、《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等規(guī)定,對《xx上市公司規(guī)范財務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動調(diào)查表》所列的自查事項(xiàng)進(jìn)行逐條對照,全面、深入地查找存在的問題,分析原因;在自查自糾過程中,邊查邊改,對可以馬上解決的,立即整改;對一時難以解決的問題報告總部,經(jīng)確認(rèn)后統(tǒng)一整改。

          2、自查自糾期間,審計(jì)委員會指派內(nèi)部審計(jì)部門采取審閱資料、現(xiàn)場走訪、約談相關(guān)人員,對公司自查進(jìn)行指導(dǎo)、督促、形成工作記錄。

          3、各獨(dú)立核算單位自查結(jié)束后,公司抽調(diào)骨干力量組成小組進(jìn)行抽查。

          4、制度梳理:根據(jù)最新指引文件,結(jié)合公司實(shí)際情況對公司現(xiàn)有制度進(jìn)行修訂、完善,對公司缺少的制度,加以制定。使公司的規(guī)范財務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作更有成效。

          二、自查工作的內(nèi)容

          依據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計(jì)電算化管理辦法》、《會計(jì)檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,公司逐項(xiàng)對照《調(diào)查問卷》進(jìn)行了認(rèn)真、全面的自查。公司在財務(wù)管理組織架構(gòu)和人員配置、會計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性、資金管理和控制、財務(wù)管理和會計(jì)核算制度建設(shè)和執(zhí)行、財務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制、母公司對子公司財務(wù)管理和控制等方面的財務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作較為規(guī)范,同時按相關(guān)文件的要求也存在一定不足之處需進(jìn)一步加以完善,公司為此提出整改措施、整改期限和整改責(zé)任人,認(rèn)真加以落實(shí)。

          三、自查結(jié)果及整改措施

         。ㄒ唬┴攧(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況

          1、公司依據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》的規(guī)定,設(shè)置會計(jì)機(jī)構(gòu)及財務(wù)人員。

          2、公司按照國家《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求和公司章程的規(guī)定,選聘主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。公司主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人在財務(wù)管理方面具有豐富的管理經(jīng)驗(yàn),有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力。

          3、公司對主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人有明確的崗位職責(zé)和考核制度。主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人為公司經(jīng)營班子成員。

          4、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人和會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人人事關(guān)系均在本公司,未在本公司以外的其他單位領(lǐng)取薪酬。主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人,會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人與控股股東、實(shí)際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、不存在親屬關(guān)系,未在其他單位(上市公司母公司、子公司以及參股公司以外的主體)兼職。

          5、公司依據(jù)《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求,根據(jù)會計(jì)業(yè)務(wù)需要設(shè)置會計(jì)工作崗位,配備會計(jì)人員。崗位職責(zé)和考核制度明確,崗位設(shè)置符合內(nèi)部牽制要求。現(xiàn)有財務(wù)會計(jì)人員均具備相關(guān)專業(yè)知識和專業(yè)技能,具備會計(jì)從業(yè)資格。

          6、公司《財務(wù)管理制度》依據(jù)《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求,對會計(jì)人員的離職交接做了規(guī)定,會計(jì)人員離職交接嚴(yán)格按制度中的規(guī)定辦理。

          7、會計(jì)人員的工作崗位實(shí)行有計(jì)劃地進(jìn)行輪換,但尚未形成書面制度。

          整改措施:修訂公司《財務(wù)管理制度》,對會計(jì)人員的工作崗位實(shí)行有計(jì)劃地輪換作出明確規(guī)定。

          整改期限:20xx年7月10日前;

          整改責(zé)任人:主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人。

          8、公司重視會計(jì)人員的專業(yè)培訓(xùn),鼓勵會計(jì)人員自行參加各類會計(jì)職稱及執(zhí)業(yè)資格考試。公司按照國家《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求,每年組織會計(jì)人員參加財政部門組織的'會計(jì)人員繼續(xù)教育培訓(xùn),最低不少于24課時;并不定期多次以外派人員參加培訓(xùn)、向外聘請專家學(xué)者到公司講座、以及公司內(nèi)部的培訓(xùn)等多形式對員工進(jìn)行培訓(xùn),提升會計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)。

          9、會計(jì)人員任用實(shí)際采取了回避,但尚未形成書面制度。

          整改措施:修訂公司《財務(wù)管理制度》,對會計(jì)人員任用回避原則作出明確規(guī)定。

          整改期限:20xx年7月10日前;

          整改責(zé)任人:主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人。

          (二)會計(jì)核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性

          1、公司根據(jù)《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》及公司財務(wù)管理制度的要求,記帳憑證所附的原始憑證合法有效單據(jù)齊全,部分由母公司開具的發(fā)票清單因量較大另行裝訂與每月的憑證一起存放。

          2、采購業(yè)務(wù)記賬憑證后通常附有增值稅發(fā)票、應(yīng)稅勞務(wù)銷貨清單、商品驗(yàn)收單、進(jìn)價變更單、用款申請單、付款銀行回單。原始單據(jù)齊全。。

          3、記賬憑證的編制:在憑證的編號上,采用按照發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的先后順序編號,對一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)涉及兩張以上記賬憑證時,采取分?jǐn)?shù)編號;“摘要”填寫對所記錄的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的簡要說明;將經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中所涉及的全部會計(jì)科目,按照先借后貸的順序記入“會計(jì)科目”欄中的“一級科目”和“二級及明細(xì)科目”,并按應(yīng)借、應(yīng)貸方向分別記入“借方金額”或“貸方金額”欄;憑證分別由有關(guān)人員簽章,明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

          4、憑證的審核:為了保證會計(jì)信息的質(zhì)量,在記賬前由財務(wù)經(jīng)理(或?qū)徍巳藛T)對記賬憑證進(jìn)行嚴(yán)格審核,主要審核記賬憑證是否有原始憑證為依據(jù),所附原始憑證的內(nèi)容與記賬憑證的內(nèi)容是否一致,審核其項(xiàng)目是否填寫齊全;審核科目是否正確;憑證金額是否正確。

          5、公司各科目的明細(xì)賬由記賬憑證自動過入系統(tǒng)。

          6、公司使用用友NC財務(wù)系統(tǒng),記帳憑證每日打印每月裝訂成冊,總賬、明細(xì)賬按年打印并訂裝。

          7、公司單體財務(wù)報表是由系統(tǒng)自動生成,在編制單體財務(wù)報表前都與集團(tuán)內(nèi)有關(guān)企業(yè)先進(jìn)行對賬。

          8、公司每月編制合并報表,合并范圍內(nèi)各主體對于同一經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的具體核算原則一致,母公司系通過對公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)制作賬務(wù)處理范例而達(dá)成。

          9、公司會計(jì)估計(jì)變更實(shí)際履行董事會審批程序,但尚未形成書面制度。

          整改措施:修訂公司《財務(wù)管理制度》,對會計(jì)估計(jì)變更須履行董事會審批程序作出明確規(guī)定。

          整改期限:20xx年7月10日前;

          整改責(zé)任人:主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人。

          10、對公司會計(jì)政策變更需履行哪些審批程序尚未形成書面制度。

          整改措施:修訂公司《財務(wù)管理制度》,對會計(jì)政策變更須履行的審批程序

          出明確規(guī)定。

          整改期限:20xx年7月10日前;

          整改責(zé)任人:主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人。

         。ㄈ┵Y金管理和控制情況

          1、公司制定了資金管理的相關(guān)制度,貨幣資金日常管理由財務(wù)部負(fù)責(zé),財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)公司資金的統(tǒng)籌、融資及預(yù)付款的審批。對外投資、對外擔(dān)保、技改基建、風(fēng)險投資等審批權(quán)限分別集中于股東大會及董事會。

          2、資金管理嚴(yán)格按照制度執(zhí)行,審批人在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批,不超越權(quán)限審批。

          3、公司資金管理業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人與控股股東、實(shí)際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不構(gòu)成親屬關(guān)系;出納人員與控股股東、實(shí)際控制人和上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不構(gòu)成親屬關(guān)系,與上市公司主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人不構(gòu)成親屬關(guān)系。

          4、公司按照《支付結(jié)算辦法》和《銀行賬戶管理辦法》開設(shè)和管理銀行賬戶,不存在以個人名義開設(shè)賬戶,財務(wù)由專人編制銀行余額調(diào)節(jié)表,公司開通了網(wǎng)上銀行支付功能,支付、審核權(quán)限符合《支付結(jié)算辦法》、《銀行賬戶管理辦法》和內(nèi)部控制要求。資金的支付審批、復(fù)核與執(zhí)行崗位分離;資金的保管、記錄與盤點(diǎn)清查崗位分離;出納人員未兼任稽核、會計(jì)檔案保管、收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。

          5、收付原始單據(jù)由出納人員加蓋現(xiàn)金付訖或轉(zhuǎn)賬付訖字樣。銀行收支憑證由專門會計(jì)人員進(jìn)行賬務(wù)處理,出納人員均有核對收付款憑證。

          6、公司禁止開據(jù)加蓋銀行預(yù)留印鑒的空白票據(jù)。

          7、公司財務(wù)印鑒有財務(wù)專用章、法人代表章、發(fā)票專用章分人管理,避免印鑒保管風(fēng)險。

          8、公司日常票據(jù)主要有支票和銀行承兌匯票。銀行承兌匯票設(shè)置票據(jù)登記簿管理。支票領(lǐng)用人在支票存根簽名,

          9、個別子公司作廢票據(jù)能及時注明作廢字樣,但仍由出納保管備查,4月起改由會計(jì)保管備查。

         。ㄋ模┴攧(wù)管理制度建設(shè)及執(zhí)行情況

          1、公司根據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》、《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計(jì)電算化管理辦法》、《會計(jì)檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)規(guī)定制訂《財務(wù)管理制度》。公司的財務(wù)管理制度下設(shè)十三個章節(jié),包括總則、財務(wù)會計(jì)工作、財務(wù)管理的基礎(chǔ)工作、流動資產(chǎn)管理、非流動資產(chǎn)管理、負(fù)債管理、成本費(fèi)用管理、財務(wù)報告與財務(wù)分析、會計(jì)電算化、股利政策、內(nèi)部審計(jì)、事務(wù)管理等內(nèi)容。同時制訂了有關(guān)費(fèi)用、收入、固定資產(chǎn)等十二項(xiàng)的內(nèi)控制度。公司財務(wù)管理制度能有效地保障公司及全體股東的合法利益,保證公司的資產(chǎn)安全。

          2、公司財務(wù)管理制度實(shí)行由公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)制定及修改,由總經(jīng)理審定,董事會批準(zhǔn)的分級審核制度。

          3、公司統(tǒng)一制定下屬子公司的財務(wù)管理制度,統(tǒng)一制定下屬子公司的會計(jì)政策,并督促其按財務(wù)管理制度、會計(jì)政策執(zhí)行。

          4、公司對重大會計(jì)差錯更正需履行的審批程序未作出相關(guān)規(guī)定。

          整改措施:修訂公司《財務(wù)管理制度》,對重大會計(jì)差錯更正須履行的審批程序作出明確規(guī)定。

          整改計(jì)劃:在20xx年7月10日前;

          整改責(zé)任人:主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人。

         。ㄎ澹┴攧(wù)信息系統(tǒng)使用和控制情況

          1、公司使用用友NC版財務(wù)軟件,模塊運(yùn)行正常,基本能滿足公司目前的運(yùn)營需要。

          2、公司財務(wù)信息軟件系統(tǒng)日常的管理和維護(hù)由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé),數(shù)據(jù)庫每周備份一次;系統(tǒng)服務(wù)器由信息部專人負(fù)責(zé)維護(hù),技術(shù)問題由用友公司負(fù)責(zé)處理,公司購買軟件系統(tǒng)的合同條款里明確規(guī)定了專業(yè)機(jī)構(gòu)的維護(hù)人員不得泄漏公司財務(wù)信息。

          3、公司對用友NC軟件系統(tǒng)訪問及操作權(quán)限根據(jù)不同的職責(zé)與崗位進(jìn)行了設(shè)置。不屬于財務(wù)部門的人員無法訪問及獲取財務(wù)信息。

          4、公司財務(wù)信息系統(tǒng)在結(jié)賬后進(jìn)行“反結(jié)賬”操作時需要履行向總部財務(wù)總監(jiān)申請及審批程序。

          (六)母公司對子公司財務(wù)管理和控制情況

          1、母公司對子公司財務(wù)人員的管理情況

          子公司財務(wù)經(jīng)理為子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人,子公司的財務(wù)負(fù)責(zé)人由母公司任命,其對母公司負(fù)責(zé);子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人的考核由子公司進(jìn)行初評,母公司財務(wù)總監(jiān)進(jìn)行復(fù)評,最終由母公司總裁確認(rèn)。

          子公司其余財務(wù)人員的招聘、任免均由母公司負(fù)責(zé)。母公司對子公司一般財務(wù)人員的任職資格要求與母公司一致,須持有會計(jì)從業(yè)資格證。母公司不定期組織對子公司財務(wù)人員的專業(yè)培訓(xùn)。

          2、母公司對子公司的資金管理情況

          子公司每日下班前須向母公司財務(wù)總監(jiān)報送《資金日報表》,每周一報送《周資金收支預(yù)算及執(zhí)行情況表》;每月、每年均需報送月資金預(yù)算及執(zhí)行情況表、年資金預(yù)算及執(zhí)行情況表,便于母公司了解子公司的資金管理及運(yùn)營情況;由母公司負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排資金需求。

          母公司不允許下屬子公司之間發(fā)生日常經(jīng)營業(yè)務(wù)以外的資金往來,子公司對外拆借資金、對外擔(dān)保和大額對外投資等須經(jīng)母公司批準(zhǔn);母公司對子公司實(shí)行全面預(yù)算管理。

          子公司開立銀行賬戶須經(jīng)母公司審批。

          四、自查總結(jié)

          通過此次專項(xiàng)活動的開展與自查,公司董事、高級管理人員和財務(wù)部門對公司存在的問題進(jìn)行了總結(jié)并認(rèn)真進(jìn)行分析和反思,提出了整改方案及措施,規(guī)范了公司的運(yùn)作水平,增強(qiáng)了公司財務(wù)人員對會計(jì)基礎(chǔ)工作的認(rèn)識,提高了財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平和整體素質(zhì)。公司將以此為契機(jī)進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作運(yùn)行體制,形成促進(jìn)財務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范開展的長效機(jī)制,提高公司規(guī)范運(yùn)作意識和治理水平。

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          我委根據(jù)文件精神,從12月上旬起,結(jié)合本單位的實(shí)際情況,對本單位會計(jì)基礎(chǔ)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:

          一、財務(wù)收支情況

          在財務(wù)工作過程中,本單位嚴(yán)格按照《會計(jì)法》的規(guī)定,依法設(shè)置會計(jì)賬簿,并保證其真實(shí)完整,根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會計(jì)核算、填制會計(jì)憑證、登記會計(jì)賬簿、編制財務(wù)會計(jì)報告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的會計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會計(jì)核算,確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要,既體現(xiàn)實(shí)際工作需要,又考慮財力可能,根據(jù)辦公室各項(xiàng)工作任務(wù),在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點(diǎn),統(tǒng)籌安排,合理支出。

          二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

          根據(jù)本單位工作實(shí)際,在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時,相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度,有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強(qiáng)了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達(dá)到了以下三點(diǎn)要求:

          1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責(zé)任,防止舞弊,各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。

          2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任,規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用,提高了資金使用效益。

          3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支,杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的'發(fā)生。

          三、固定資產(chǎn)管理和使用情況

          為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度,通過建立健全制度,會計(jì)人員對各項(xiàng)財物、款項(xiàng)的增減變動和結(jié)存情況及時進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。

          四、存在問題

          通過自查,我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足,在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,還未能完全達(dá)到《會計(jì)法》所規(guī)定的要求,預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,實(shí)行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

        會計(jì)監(jiān)督檢查自查報告最新9

          為落實(shí)好文件精神,做好保密工作,局主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視,做好我局保密工作的自查工作,增強(qiáng)監(jiān)督檢查力度,現(xiàn)將情況匯報如下:

          一、保密宣傳教育情況

          我局開展多種形式的保密宣傳教育工作,不定期組織干職學(xué)習(xí)《中華人民共和國保守國家秘密法》、《中華人民共和國保守國家秘密法實(shí)施辦法》、《計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)保密管理暫行規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)與保密宣傳資料,進(jìn)一步意識到新形勢下保密工作的重要性。

          二、保密制度建設(shè)情況

          為把保密工作規(guī)范化管理,確保計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)的安全保密,我局建立了計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)保密管理制度、上網(wǎng)信息保密審查審批制度、計(jì)算機(jī)單機(jī)保密管理制度、建立健全了計(jì)算機(jī)安全管理制度等一系列規(guī)章制度,進(jìn)一步保障了保密工作的順利開展。

          三、保密要害部門及涉密人員的管理情況

          我局保密工作要害部門部位共3處,選用專門負(fù)責(zé)人,并與保密領(lǐng)導(dǎo)小組簽訂責(zé)任狀,要求定期上報工作狀態(tài),不定期進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn),通過學(xué)習(xí)培訓(xùn),工作人員的專業(yè)知識、工作效率、綜合素質(zhì)都得到了很大提高。

          四、涉密載體與計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)保密管理情況

          載有涉密內(nèi)容的載體包括軟盤、U盤、光盤、移動硬盤必須按照系統(tǒng)制造廠所確定的操作規(guī)程安裝,所有入庫的盤帶目錄清單必須具有統(tǒng)一格式,如文件所有者,卷系列、號、文件名及其描述,作業(yè)或項(xiàng)目編號,建立目期及保存期限,盤帶出入庫必須有核準(zhǔn)手續(xù)并有完整記錄。

          我局現(xiàn)有計(jì)算機(jī)7臺,涉密計(jì)算機(jī)3臺,堅(jiān)決杜絕“一機(jī)兩用”,嚴(yán)防涉密計(jì)算機(jī)留下泄密隱患。對上網(wǎng)信息的保密管理堅(jiān)持“誰上網(wǎng)誰負(fù)責(zé)”的'原則,嚴(yán)格遵守國家的有關(guān)保密規(guī)章制度,凡對上網(wǎng)信息內(nèi)容進(jìn)行擴(kuò)充(更新)或提供網(wǎng)上信息服務(wù)為目的而采集的信息,必須征得領(lǐng)導(dǎo)同意方可上網(wǎng)發(fā)布,接到舉報或檢查發(fā)現(xiàn)上網(wǎng)有泄密情況時,應(yīng)立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報,及時采取補(bǔ)報措施,刪除網(wǎng)上涉及國家秘密的信息,對違反此行為,泄露國家秘密的,依據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》及其實(shí)施辦法進(jìn)行處理,情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的,由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任,并追究領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人員的行政責(zé)任。

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